Толстиков Сергей Михайлович

Глава администрации Харатского муниципального образования

график приема граждан

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАТСКОЕ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА.

 

08.04.2019 г. №23

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХАРАТСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАТСКОЕ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА.

 

В соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 05.04.2010 г. с изменениями от 08.05.2010 г.) администрация муниципального образования «Харатское»

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

  1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Харатское» за 1 квартал 2019 года, передать отчет в Думу муниципального образования «Харатское» для ознакомления.
  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Харатский Вестник».
  3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

Глава администрации МО «Харатское»

С.М. Толстиков

 

     

Приложение 1

к постановлению администрации

МО «Харатское»

от 08.04.2019 г №23

 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «ХАРАТСКОЕ»

Наименование главных распорядителей средств бюджета

Муниципальные служащие органов местного самоуправления

Работники муниципальных учреждений

Среднесписочная численность период (единиц)

Фактические затраты на денежное содержание –оплата труда с начислениями (тыс. рублей)

Физические лица, среднемесячное значение за отчетный период (единиц)

Фактические затраты на денежное содержание –оплата труда с начислениями (тыс. рублей)

1

Администрация муниципального образования "Харатское"

4

423

3,73

557,1

 

Всего

4

423

3,73

557,1

                 

 

Приложение 2

к постановлению администрации

МО «Харатское»

от 08.04.2019 г №23

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАТСКОЕ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА

                                             1. Доходы бюджета

     

 Наименование показателя

Код строки

Код дохода по КД

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО

010

000 0 00 00000 00 0000 000

9 270 408,00

2 185 291,56

7085116,44

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 1 00 00000 00 0000 000

2 059 508,00

481 212,56

1 578 295,44

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

010

000 1 01 00000 00 0000 000

300 000,00

52 836,81

247 163,19

Налог на доходы физических лиц

010

000 1 01 02000 01 0000 110

300 000,00

52 836,81

     247 163,19

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

010

000 1 01 02010 01 0000 110

-

 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

010

000 1 01 02011 01 0000 110

-

 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

010

000 1 01 02010 01 0000 110

300 000,00

52 818,85

247 181,15

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

010

000 1 01 02030 01 2100 110

-  

0,39    

 

 

 

 

-0,39    

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

010

000 1 01 02030 01 1300 110

-

 

17,57

-17

,57

 

Налоги на товары,(работы, услуги),реализуемые на территории Российской Федерации

010

000 1 03 00000 00 0000 000

1 571 508,00

406 640,65

 

1 164 867,35

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02230 01 0000 110

569 870,00

178 634,34

391 235,66

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02240 01 0000 110

3 993,00

1 248,12  

2 744,88

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02250 01 0000 110

1 103 614,00

261 914,81

841 699,19

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02260 01 0000 110

-105 969,00

- 35 156,62

-70 812,38

Налоги на совокупный налог

010

000 1 05 00000 00 0000 000

4000,00

3858,00

142,00

 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

000 1 05 03010 01 1000 110

4000,00

3858,00

142,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

010

000 1 06 00000 00 0000 000

184 000,00

16 278,25

167 721,75

Налог на имущество физических лиц

010

000 1 06 01000 00 0000 110

16 000,00

84,00

15916,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

010

000 1 06 01030 10 1000 110

16 000,00

 

84,00

15 916,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений(пени и проценты по соответствующему платежу)

010

000 1 06 01030 10 2100 110

 

0,00

0,00

Земельный налог

010

000 1 06 06000 00 0000 110

168 000,00

16 194,25

151 805,75

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

010

000 1 06 06033 10 0000 110

 

3132,00

-3132,00

Земельный налог, взимаемый с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

010

000 1 06 06043 10 1000 110

168 000,00

12 345,11

155 654,89

Земельный налог, взимаемый с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

010

000 1 06 06043 10 2100 110

-  

717,14

-717,14

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, за земли, находящиеся в собственности сельских поселений( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010

000 1 11 05025 10 0000 120

-  

1598,85    

-1598,85    

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

О10

ООО 1 14 06025 10 0000 430

0,00

0,00

0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

000 2 00 00000 00 0000 000

7 210 900,00

1 704  079,00

5 506  821,00

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

010

000 2 02 00000 00 0000 000

7 205 900,00

1 704 079,00

5 501 821,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 2 02 10000 00 0000 150

5 462 600,00

1 274 009,00

4 188 591,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

010

000 2 02 15001 10 0000 150

5 462 600,00

1 274 009,00

4 188 591,00

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на проведение работ в отношении постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов Иркутской области

010

000 2 02 29999 10 0000 150

0,00

-

 

0,00

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на актуализацию документов территориального планирования Иркутской области

010

000 2 02 29999 10 0000 150

0,00

-

 

0,00

Субсидии в местные бюджеты на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

010

000 2 02 29999 10 0000 150

291 000,00  

-

   

291 000,00  

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010

000 2 02 35118 10 0000 150

115 100,00

30 800,00

-

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

010

000 2 07 05030 10 0000 150

5000,00

 

5000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

010

000 2 02 49999 10 0000 150

1 302 900,00

390 870,00

912   030,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

010

000 2 02 30024 10 0000 150

34 300,00

8 400,00

25 900,00

 

  1. Расходы бюджета

 

 Наименование показателя

Код строки

Код расхода по ППП, ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

Расходы бюджета – всего

200

О69 0000 00 00000 000

11 218 730,12

11 173 387,95

10 045 342,17

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

О69 0100 00 00000 000

3 612 055,51

650 076,56

2 961 978,95

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

200

О69 0102 910 00 00000

576 090,00

152 108,32

423 981,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

069 0102 91 1 11 90110 100

576 090,00

152 108,32

423 981,68

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

200

О69 0102 9111190110 120

576 090,00

152 108,32

423 981,68

Фонд оплаты труда муниципальных органов

200

О69 0102 9111190110 121 211

454 986,00

121 860,00

333 126,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов

200

О69 0102 9111190110 129 213

121 104,00

30 248,32

90 855,68

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

О69 0104 91112 00000

3 034 265,51

497 968,24

 

 

 

2 536 297,27

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

О69 0104 9111290110 100 000

2 453 000,51

478 179,14

1 974 821,37

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

200

О69 0104 9111290110 120 000

2 453 000,51

478 179,14

1 974 821,37

Фонд оплаты труда муниципальных органов

200

О69 0104 9111290110 121 211

1 900 304,51

384 175,86

1 516 128,65

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания  и иные  выплаты работникам муниципальных органов

200

О69 0104 9111290110 129 213

552 696,00

94 003,28

458 692,72

Закупка товаров, работ, услуг для   государственных ( муниципальных) нужд

200

О69 0104 9111290120 200

541 265,00

18 234,10

523 030,90

Иные закупки товаров, работ, услуг для   обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

200

О69 0104 9111290120 240

541 265,00

18 234,10

523 030,90

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий

200

О69 0104 9111290120 242

131 200,00

6 000,00

125 200,00

Услуги связи

200

О69 0104 9111290120 242 221

43 200,00

6 000,00

37 200,00

Прочие работы, услуги

200

О69 0104 9111290120 242 226

88 000,00

0,00    

88 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

О69 0104 9111290120 244

410 065,00

12 234,10

397 830,90

Коммунальные услуги

200

О69 0104 9111290120 244 223

125 000,00

0,00      

125 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества

200

О69 0104 9111290120 244 225

10 000,00    

0,00    

10 000,00    

Прочие работы, услуги

200

О69 0104 9111290120 244 226

55 065,00

9 844,06

45 220,94

Прочие расходы (в части мероприятий)

200

О69 0104 9111290120 244 290

10 000,00    

0,00    

10 000,00    

Увеличение стоимости основных средств

200

О69 0104 9111290120 244 310

60 000,00

0,00

60 000,00    

Увеличение стоимости материальных запасов

200

О69 0104 9111290120 244 340

150 000,00

2 390,04

147 609,96

Уплата прочих налогов, сборов

200

О69 0104 9111290120 852 290

20 000,00

1 555,00

18 445,00

 Уплата иных платежей

200

О69 0104 9111290120 853 290 

20 000,00

-

 

 

20 000,00 

Прочие расходы(в части мероприятий)

200

069 0107 91 1 13 90130 880 290

45 258,20

45 258,20

0

Резервный фонд исполнительных органов государственной власти(местных администраций)

200

О69 0111 911 13 00000

1000,00

-  

1000,00

Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда

200

069 0111 91 1 13 90150

1000,00

-  

1000,00

Иные бюджетные ассигнования

200

069 0111 91 1 13 90150 800

1000,00

-  

1000,00

Резервные средства

200

069 0111 91 1 13 90150 870 290

1000,00

-  

1000,00

 

 

 

 

 

 

Исполнение переданных государственных полномочий РФ и Иркутской области

200

О69 0113 912 00 00000

700,00

 

700,00

Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

200

О69 0113 9120073150 000 000

700,00

 

700,00

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд

200

О69 0113 9120073150 200

700,00

 

700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных )нужд

200

О69 0113 9120073150 240

700,00

 

700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

О69 0113 9120073150 244

700,00

 

700,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

О69 0113 9120073150 244 340

700,00

 

700,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

200

069 02 03 91 2 02 51180

115 100,00

30 800,00

84 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

069 02 03 91 2 02 51180 100

115 100,00

30 800,00

84 300,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

200

069 02 03 91 2 02 51180 120

110 800,00

30 800,00

80 000,00

Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов

200

069 02 03 91 2 02 51180 121 211

85 100,00

23 655,92

61 444,08

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов

200

069 02 03 91 2 02 51180 129 213

25 700,00

7 144,08

18 555,92

Закупка товаров, работ, услуг для     государственных(муниципальных) нужд

200

069 02 03 91 2 02 51180 200

4 300,00

-  

4 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 02 03 91 2 02 51180 240

4 300,00

-  

4 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий

200

069 02 03 91 2 02 51180 242

2 000,00

-  

 

2 000,00 

Услуги связи

200

069 02 03 91 2 02 51180 242 221

2 000,00

-  

 

2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

069 02 03 91 2 02 51180 244

2 300,00

-  

2 300,00

Транспортные услуги

200

069 02 03 91 2 02 51180 244 222

2 000,00

-  

 

2 000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

069 02 03 91 2 02 51180 244 340

300,00

 

-  

300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200

069 0400 000 00 00 000

3 254 101,61

8   400,00

3 245 701,61

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

200

069 0401 912 01 73110

33 600,00

8 400,00

25 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

069 0401 912 01 73110 100

32 000,00

8 400,00

23 600,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

200

069 0401 912 01 73110 120

32 000,00

8 400,00

23 600,00

Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов

200

069 0401 912 01 73110 121 211

24578,00

6 451,62

18 126,38

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов

200

069 0401 912 01 73110 129 213

7 422,00

1 948,38

5 473,62

Закупка товаров, работ, услуг для   государственных

( муниципальных) нужд

200

069 0401 912 01 73110 200

 

 

1 600,00

 

 

0,00

1 600,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

(муниципальных)нужд

200

069 0401 912 01 73110 240 000

1 600,00

0,00 

1 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

200

069 0401 912 01 73110 244 000

1 600,00

0,00 

1 600,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

069 0401 912 01 73110 244 340

1 600,00

0,00 

1 600,00

Дорожный фонд МО "Харатское"

200

069 0409 913 00 00000

3 215 501,61

-

3 215 501,61

Закупка товаров, работ, услуг для   государственных

( муниципальных) нужд

200

069 0409 91314 90150 200

3 215 501,61

-

3 215 501,61

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

200

069 0409 91314 90150 240

3 215 501,61

-

3 215 501,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

069 0409 91314 90150 244

3 215 501,61

-

3 215 501,61

Работы, услуги по содержанию имущества

200

069 0409 91314 90150 244 225

3 205 501,61

 

3 205 501,61

Прочие работы, услуги

200

069 0409 91314 90150 244 226

10 000,00

0,00 

10 000,00

Увеличение стоимости основных средств

200

069 0409 91314 90150 244 310

0,00

0,00

0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства ВСЕГО

200

069 0412 910 00 0000

5 000,00

0,00

5 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

200

069 0412 91 0 00 00000

5 000,00 

 

 5 000,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных( муниципальных) нужд

200

069 0412 91 9 13 90280 200

5 000,00 

 

 5 000,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

200

069 0412 91 9 13 90280 240

5 000,00 

 

 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

069 0412 91 9 13 90280 244

5 000,00 

 

 5 000,00

Прочие работы, услуги

200

069 0412 91 9 13 90280 244226

5 000,00

 

5 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

200

069 0500 914 00 00000

282 424,54

-

282 424,54

Благоустройство

200

069 0503 914 00 00000

282 424,54

-

282 424,54

Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений (уборка территории)

200

069 0503 914 00 00000

30 000,00

 

30 000,00

Закупка товаров, работ, услуг для   государственных

( муниципальных) нужд

200

069 0503 914 06 90210 200

30 000,00

 

30 000,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

200

069 0503 914 06 90210 240

30 000,00

 

30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

069 0503 914 06 90210 244

30 000,00

 

30 000,00

Прочие работы, услуги

 

069 0503 914 06 90210 244226

30 000,

00

 

30 000,00

Благоустройство(Содержание водокачек)

200

069 0503 914 00 00000

84 427,04

 

84 427,04

Закупка товаров, работ, услуг для   государственных

( муниципальных) нужд

200

069 0503 914 07 00210 200

84 427,04

 

84 427,04

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

200

069 0503 914 07 00210 240

84 427,04

 

84 427,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

069 0503 914 07 00210 244

84 427,04

 

84 427,04

Коммунальные услуги

200

069 0503 914 07 00210 244 223

84 427,04

 

84 427,04

Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений (аренда электрических опор)

200

069 0503 914 00 00000

25 572,96

 

25 572,96

Закупка товаров, работ, услуг для   государственных

( муниципальных) нужд

200

069 0503 914 07 90210 200

25 572,96

 

25 572,96

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

200

069 0503 914 07 90210 240

25 572,96

 

25 572,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

069 0503 914 07 90210 244

25 572,96

 

25 572,96

Прочие работы, услуги

200

069 0503 914 07 90210 244 226

25 572,96

 

25 572,96

Реализация мероприятий перечня народных инициатив расходы за счет средств областного и местного бюджета Устройство площадки к обелиску погибших в годы ВОВ с.Харат ул.Ленина,24

200

069 0503 914 00 00000

21 212,17

 

21212,17

Закупка товаров, работ, услуг для   государственных

( муниципальных) нужд

200

069 0503 914 03 S2370 200

21 212,17

 

21 212,17

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

200

069 0503 914 03 S2370 240

21 212,17

 

21 212,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

069 0503 914 03 S2370 244

21 212,17

 

21 212,17

Прочие работы, услуги

200

069 0503 914 03 S2370 244226

21 212,17

 

21 212,17

Реализация мероприятий перечня народных инициатив расходы за счет средств областного и местного бюджета Приобретение игровой площадки с.Харат (установка собственными силами)

200

069 0503 914 00 00000

99 000,00

 

99 000,00

Закупка товаров, работ, услуг для   государственных

( муниципальных) нужд

200

069 0503 914 07 S2370 200

99 000,00

 

99 000,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

200

069 0503 914 07 S2370 240

99 000,00

 

99 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

069 0503 914 03 S2370 244

99 000,00

 

99 000,00

Увеличение стоимости основных средств

200

069 0503 914 03 S2370 244310

99 000,00

 

99 000,00

Реализация мероприятий перечня народных инициатив расходы за счет средств областного и местного бюджета Приобретение светодиодных светильников для устройства уличного освещения с.Харат ул.Советская, д.Верхний Кукут ул.Российская (установка собственными силами)

200

069 0503 914 00 00000

22 212,37

 

22 212,37

Закупка товаров, работ, услуг для государственных

( муниципальных) нужд

200

069 0503 914 08 S2370 200

22 212,37

 

22 212,37

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

200

069 0503 914 08 S2370 240

22 212,37

 

22 212,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

069 0503 914 08 S2370 244

22 212,37

 

22 212,37

Увеличение стоимости материальных запасов

200

069 0503 914 08 S2370 244340

22 212,37

 

22 212,37

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

069 10 00 911 00 00000

88 000,00

0,00

88 000,00

Пенсионное обеспечение

200

069 10 01 911 07 00000

88 000,00

0,00

88 000,00

Доплаты к пенсии

200

069 10 01 911 07 90220

88 000,00

88 000,00

88 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

069 10 01 911 07 90220 300

88 000,00

0,00

88 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

200

069 10 01 911 07 90220 310

88 000,00

88 000,00

88 000,00

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

069 10 01 911 07 90220 312 263

88 000,00

0,00

88 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

200

069 14 03 9 1809 00000

61503,00

0,00

61 503,00

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района

200

069 14 03 9 1809 90240

61 503,00

0,00

61 503,00

Межбюджетные трансферты

200

069 14 03 9 1809 90240 500 000

61503,00

0,00

61 503,00

Иные межбюджетные трансферты

200

069 14 03 9 1809 90240 540 251

61 503,00

0,00

61 503,00

 МКУ КДЦ «Харатское»

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

200

068 0800 910 00 00000

3 705 545,46

474 111,39

3 231 434,07

Культура

200

068 0801 917 00 00000

3 705 545,46

474 111,39

3 231 434,07

Обеспечение досуговой деятельности

200

068 0801 917 00 00000

3   345 655,46

384 066,43

2 961 589,03

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

068 0801 91 7 10 90310

2 093 430,00

237 647,23

1 855 782,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

068 0801 917 10 90310 100

2 093 430,00

237 647,23

1 855 782,77

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

068 0801 917 10 90310 110

2 093 430,00

237 647,23

1 855 782,77

Фонд оплаты труда учреждений

200

068 0801 917 10 90310 111 211

1 607 848,00

268 565,76

1 339 282,24

Взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200

068 0801 917 10 90310 119 213

485 582,00

-30 918,53

516 500,53

Закупка товаров, работ, услуг для   государственных

( муниципальных) нужд

200

068 0801 917 10 90320 200

1 099 710,00

146 419,20

953 290,80

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

200

068 0801 917 10 90320 240

1 099 710,00

 

146 419,20

953 290,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

200

068 0801 917 10 90320 242

4 000,00

 

4 000,00

Прочие работы, услуги

200

068 0801 917 10 90320 242226

4 000,00

 

4 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

068 0801 917 10 90320 244

1 095 710,00

146 419,20

949 290,80

Коммунальные услуги

200

068 0801 917 10 90320 244 223

0,00

0,00

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

200

068 0801 917 10 90320 244 225

54 000,00

0,00

54 000,00

Прочие работы, услуги

200

068 0801 917 10 90320 244 226

883 020,00

146 419,20

736 600,80

Прочие расходы

200

068 0801 917 10 90320 244 290

10 000,00

 

10 000,00

Увеличение стоимости основных средств

200

068 0801 917 10 90320 244 310

68 000,00

0,00

68 000,00

Увеличение стоимости основных средств

200

068 0801 917 10 90320 244 340

80 690,00

0,00

80 690,00

Уплата налогов, сборов

200

068 0801 917 10 90320 852 290

1 000,00

 

1 000,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив расходы за счет средств областного и местного бюджета-Текущий ремонт системы отопления здания СДК Верхний Кукут

200

068 0801 917 00 0000

 

 

 

Закупка товаров, работ, услуг для   государственных

( муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 12S2370 200

40 404,12

 

40 404,12

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 12S2370 240

40 404,12

 

40 404,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

068 0801 91 7 12S2370 244

40 404,12

 

40 404,12

Прочие работы, услуги

200

068 0801 91 7 12S2370 244 226

40 404,12

 

40 404,12

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив расходы за счет средств областного и местного бюджета-Текущий ремонт электропроводки здания СДК Верхний Кукут

200

068 0801 917 00 00000

45 454,64

 

45   454,64

Закупка товаров, работ, услуг для государственных( муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 13S2370 200

45 454,64

 

45 454,64

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 13S2370 240

45 454,64

 

45 454,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

068 0801 91 7 13S2370 244

45 454,64

 

45 454,64

Прочие работы, услуги

200

068 0801 91 7 13S2370 244 226

45 454,64

 

45 454,64

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив расходы Текущий ремонт кровли здания СДК Верхний Кукут

200

068 0801 917 00 00000

44 444,54

 

44 444,54

Закупка товаров, работ, услуг для   государственных

( муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 14S2370 200

44 444,54

 

44 444,54

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 14S2370 240

44 444,54

 

44 444,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

068 0801 91 7 14S2370 244

44 444,54

0

44 444,54

Прочие работы, услуги

200

068 0801 91 7 14S2370 244 226

44 444,54

0

44 444,54

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив расходы Организация оснащения спортивным оборудованием для МКУ КДЦ МО «Харатское»

200

068 0801 917 00 00000

21 212,16

 

21 212,16

Закупка товаров, работ, услуг для   государственных

( муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 15S2370 200

21 212,16

 

21 212,16

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 15S2370 240

21 212,16

 

21 212,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

068 0801 91 7 14S2370 244

21 212,16

 

21 212,16

Увеличение стоимости основных средств

200

068 0801 91 7 14S2370 244 310

21 212,16

 

21 212,16

 

 

 

 

 

 

Обеспечение библиотечной деятельности

200

068 0801 917 11 90310

359 890,00

90 044,96

269 845,04

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

068 0801 91 7 11 00000

359 890,00

90 044,96

269 845,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

068 0801 917 11 90310 100

349 890,00

90 044,96

259 845,04

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

068 0801 917 11 90310 110

349 890,00

90 044,96

259 845,04

Фонд оплаты труда учреждений

200

068 0801 917 11 90310 111 211

268 730,00

71 780,00

196 950,00

Взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200

068 0801 917 11 90310 119 213

81 160,00

18 264,96

62 895,04

Закупка товаров, работ, услуг для   государственных

( муниципальных) нужд

200

068 0801 917 11 90320 200

10 000,00

 

10 000,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

200

068 0801 917 11 90320 240

10 000,00

 

10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

068 0801 917 11 90320 244

10 000,00

 

10 000,00

Прочие работы, услуги

200

068 0801 917 11 90320 244226

10 000,00

 

10 000,00

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета

     
           

 Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования дефицита бюджета по БК

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО

500

000 90 00 00 00 00 0000 000

-1 948 322,12

1 011 903,,61

-2 960 225,73

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

520

000 01 00 00 00 00 0000 000

-1 948 322,12

1 011 903,,61

-2 960 225,73

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 00 0000 000

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 00 0000 700

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 10 0000 710

 

 

 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 00 0000 800

 

 

 

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 10 0000 810

 

 

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

700

000 01 05 00 00 00 0000 000

 9 270 408,00

2 185291,56

7085116,44

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 01 05 00 00 00 0000 500

 9 270 408,00

2 185291,56

7085116,44

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01 05 02 00 00 0000 500

 9 270 408,00

2 185291,56

7085116,44

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

 9 270 408,00

2 185291,56

7085116,44

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

710

000 01 05 02 01 10 0000 510

 9 270 408,00

2 185291,56

7085116,44

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

11218730,12

1 173387,95

10045342,17

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01 05 02 00 00 0000 600

11218730,12

1 173387,95

10045342,17

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01 05 02 01 00 0000 610

11218730,12

1 173387,95

10045342,17

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

720

000 01 05 02 01 10 0000 610

11218730,12

1 173387,95

10045342,17

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету «Об исполнении бюджета муниципального

образования «Харатское»

за 1 квартал 2019 года

 

За отчетный период исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с принятыми решениями Думы от 26 декабря 2018 г. № 4/20 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 28 февраля 2019года № 4/9 «О внесении изменений в решение Думы от 26.12.2018 года № 4/20 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Бюджетная политика была направлена на увеличение объема поступления собственных доходов, на оперативное осуществление финансирования, контроля за целевым использованием средств. Финансирование расходной части бюджета происходило в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

 

ДОХОДЫ

     За 1 квартал 2019 года поступило доходов – 2185291,56 рублей или 23,6% к годовому назначению, из них дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 1274009 рублей или 23,3 % к годовому назначению (в т.ч из областного бюджета при плане 539600 рублей поступило 134900 рублей – 25,0%; из районного бюджета при плане 4923000 рублей, поступило 1139109 рублей. – 23,1 %), субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету – 30800 рублей или 26,8% к годовому назначению, субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – при плане 34300 руб. поступило 8400 рублей или 24,5 %, собственных доходов поступило 481212,56 рублей или 23,4 % к годовому назначению, из них налоговые доходы – 481212,56 рублей В общей структуре собственные доходы составляют 22,0%.

     В структуре собственных доходов наибольший удельный вес составляют налог на доходы физических лиц – 52836,81 рублей или 17,6 % к плану. Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации- 406640,65 рублей .или 25,9 % к плану.

РАСХОДЫ

       Исполнение расходной части бюджета за отчетный период составило 1173387,95 рублей или 10,5 % к годовому плану.

       По разделу «Общегосударственные вопросы» за 1 квартал 2019 года при годовом плане 3612055,51 рублей израсходовано 650076,56 рублей или 18,0%, в том числе на фонд оплаты труда и страховые взносы израсходовано 630287,46 рублей или 20,8 % к плановым назначениям. Оплачены расходы Интернет -6000 рублей , оплата юристу по договору 5844,06 рублей, оплачена учеба по ГОЧС в сумме 4000 рублей, канцелярские товары -2390,04 рублей.

     По разделу «Культура и кинематография» использовано за отчетный период – 474111,39 рублей (из них СДК – 384066,43 рублей., библиотека –90044,96 рублей) или 12,8 % к годовому назначению, в том числе на фонд оплаты труда и страховые взносы направлено 327692,19 рублей

По разделу «Национальная оборона» израсходовано – 30800 рублей на фонд оплаты труда и страховые взносы 30800 рублей ,исполнение составило 26,8 % к годовому назначению.

По разделу «Национальная экономика» Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения израсходовано 8400 рублей в том числе: на фонд оплаты и страховые взносы -8400 рублей или 25,0% к годовому назначению.

НА 01.04..2019 г. остаток средств на счете администрации МО «Харатское» составил 2882993,73 рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата создания: 24-06-2019
Дата последнего изменения: 24-06-2019
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: