Толстиков Сергей Михайлович

Глава администрации Харатского муниципального образования

график приема граждан

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАТСКОЕ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

   09.10.2018 г. №55

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХАРАТСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАТСКОЕ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА»

 

В соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 05.04.2010 г, с изменениями от 08.05.2010 г.)

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

  1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Харатское» за 9 месяцев 2018 года, передать отчет в Думу муниципального образования «Харатское» на рассмотрение.
  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Харатский Вестник».

 

 

Глава МО «Харатское»

С.М. Толстиков

     

Приложение 1

к постановлению администрации

МО «Харатское» от 09.10.2018 г. №55

       

Сведения

о численности муниципальных служащих органов местного

самоуправления, работников муниципальных учреждений и

фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2018 года по муниципальному образованию "Харатское"

 

Наименование главных распорядителей средств бюджета

Муниципальные служащие органов местного самоуправления

Работники муниципальных учреждений

Среднесписочная численность период (единиц)

Фактические затраты на денежное содержание –оплата труда с начислениями (тыс. рублей)

Физические лица, среднемесячное значение за отчетный период (единиц)

Фактические затраты на денежное содержание –оплата труда с начислениями (тыс.рублей)

1

Администрация муниципального образования "Харатское"

4

1387

3,9

1372

 

Всего

4

1387

3,9

1372

                 

 

Приложение 2

к постановлению администрации

МО «Харатское» от 09.10.2018 г. №55

 

 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Харатское"за 9 месяцев 2018 года

           

1. Доходы бюджета

     

 Наименование показателя

Код строки

Код дохода по КД

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО

010

000 0 00 00000 00 0000 000

8 739 302,00

6 384 188,79

2 355 113,21

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 1 00 00000 00 0000 000

1 832 690,00

1 440 521,62

392 168,38

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

010

000 1 01 00000 00 0000 000

277 000,00

220 576,31

56 423,69

Налог на доходы физических лиц

010

000 1 01 02000 01 0000 110

277 000,00

220 576,31

     56 

423,69

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

010

000 1 01 02010 01 0000 110

-

 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

010

000 1 01 02011 01 0000 110

-

 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

010

000 1 01 02010 01 0000 110

277000,00

219942 ,37

57057,63

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

010

000 1 01 02020 01 0000 110

-  

546,00  

-546,00  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

010

000 1 01 02030 01 0000 110

-  

87,94  

 

 

 

 

-87,94  

Налоги на товары,(работы, услуги),реализуемые на территории   Российской Федерации

010

000 1 03 00000 00 0000 000

1 411000,00

1 115 626,33

 

295 373,67

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02230 01 0000 110

480 100

485 833,17

-5733,17

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02240 01 0000 110

10 900,00

4 406,63  

6 493,37

Доходы от уплаты   акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02250 01 0000 110

907700,00

734 211,35

173 488,65

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02260 01 0000 110

12 300,00

-108 824,82

121 124,82

Налоги на совокупный налог

010

000 1 05 00000 00 0000 000

3689

3689

-

 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

000 1 05 03010 01 1000 110

2689

2689

-

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

000 1 05 03010 01 2100 110

1000 

1000

-

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

010

000 1 06 00000 00 0000 000

141 001,00

100 241,94

40 759,06

Налог на имущество физических лиц

010

000 1 06 01000 00 0000 110

16 001,00

13 834,72

2 166,28

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

010

000 1 06 01030 10 1000 110

16 001,00

 

13 596,83

2 404,17

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений(пени и проценты по соответствующему платежу)

010

000 1 06 01030 10 2100 110

 

237,89

-237,89

Земельный налог

010

000 1 06 06000 00 0000 110

125 000,00

86 407,22

38 592,78

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

010

000 1 06 06033 10 0000 110

 

237,00

-237,00

Земельный налог, взимаемый с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

010

000 1 06 06043 10 1000 110

125 000,00

84 681,55

40 318,45

Земельный налог, взимаемый с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

010

000 1 06 06043 10 2100 110

-  

1488,67

-1488,67

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, за земли, находящиеся в собственности сельских поселений( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010

000 1 11 05025 10 0000 120

-  

388,04  

-388,04  

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

О10

ООО 1 14 06025 10 0000 430

160 312,00

160 311,14

0,86

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

000 2 00 00000 00 0000 000

6 746 300,00

4 783 356,03

1 962 943,97

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

010

000 2 02 00000 00 0000 000

6 746 300,00

4 783 356,03

1 962 943,97

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 2 02 10000 00 0000 151

5 560 500,00

4 187 750,00

1 372 750,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

010

000 2 02 15001 10 0000 151

5 560 500,00

4 187 750,00

1 372 750,00

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО иркутской области на проведение работ в отношении постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов Иркутской области

010

000 2 02 29999 10 0000 151

8 2500,00

-

 

82 500,00

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на актуализацию документов территориального планирования Иркутской области

010

000 2 02 29999 10 0000 151

254 300,00

-

 

254 300,00

Субсидии в местные бюджеты на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

010

000 2 02 29999 10 0000 151

291600,00  

89640,03  

201 959,97  

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010

000 2 02 35118 10 0000 151

66 000,00

66 000,00

-

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

010

000 2 02 49999 10 0000 151

457 100,00

416 446,00

40 654,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

010

000 2 02 30024 10 0000 151

34 300,00

23 520,00

10 780,00

                 
  1. Расходы бюджета

 Наименование показателя

Код строки

Код расхода по ППП, ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

Расходы бюджета – всего

200

О69 0000 00 00000 000

11 264 815,90

6 750 959,36

4 513 856,54

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

О69 0100 00 00000 000

3 779 737,03

2 687 361,89

1 092 375,14

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

200

О69 0102 910 00 00000

782 567,00

558 628,24

223 938,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

069 0102 91 1 11 90110 100

782 567,00

558 628,24

223 938,76

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

200

О69 0102 9111190110 120

782 567,00

558 628,24

223 938,76

Фонд оплаты труда муниципальных органов

200

О69 0102 9111190110 121 211

601 512,00

429 053,96

172 458,04

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов

200

О69 0102 9111190110 129 213

181 055,00

129 574,28

51 480,72

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

О69 0104 91112 00000

2 913 158,01

2 045 921,63

 

 

 

867 236,38

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

О69 0104 9111290110 100 000

2 374 900,17

1 811 717,52

563 182,65

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

200

О69 0104 9111290110 120 000

2 374 900,17

1 811 717,52

563 182,65

Фонд оплаты труда муниципальных органов

200

О69 0104 9111290110 121 211

1 824 848,14

1 408 633,65

416 214,49

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания  и иные  выплаты работникам муниципальных органов

200

О69 0104 9111290110 129 213

550 052,03

403 083,87

146 968,16

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

200

О69 0104 9111290120 200

479 968,84

213 202,60

266 766,24

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

200

О69 0104 9111290120 240

479 968,84

213 202,60

266 766,24

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий

200

О69 0104 9111290120 242

67 324,00

29 490,00

37 834,00

Услуги связи

200

О69 0104 9111290120 242 221

32 050,00

28 500,00

3 550,00

Прочие работы, услуги

200

О69 0104 9111290120 242 226

35 274,00

990,00  

34 284,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд

200

О69 0104 9111290120 244

412 644,84

183 712,60

228 932,24

Коммунальные услуги

200

О69 0104 9111290120 244 223

221 250,00

72 000,00    

149 250,00

Работы, услуги по содержанию имущества

200

О69 0104 9111290120 244 225

8 100,00  

3 600,00  

4 500,00  

Прочие работы, услуги

200

О69 0104 9111290120 244 226

42 100,00

12 897,00

29 203,00

Прочие расходы (в части мероприятий)

200

О69 0104 9111290120 244 290

15 000,00  

15 000,00  

0,00  

Увеличение стоимости основных средств

200

О69 0104 9111290120 244 310

44 000,00

28 654,00

15 346,00  

Увеличение стоимости материальных запасов

200

О69 0104 9111290120 244 340

82 194,84

51 561,60

30 633,24

Уплата прочих налогов, сборов

200

О69 0104 9111290120 852 290

40 389,00

20 985,00

19 404,00

 Уплата иных платежей

200

О69 0104 9111290120 853 290 

17 900,00

16,51

 

 

17 883,49 

Обеспечение проведения выборов и референдумов

200

069 0107 91 1 13 00000

82 812,02

82 812,02

0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

200

069 0107 91 1 13 90130

45 258,20

45 258,20

0

Иные бюджетные

ассигнования

200

069 0107 91 1 13 90130 800

45 258,20

45 258,20

0

Специальные расходы

200

069 0107 91 1 13 90130 880

45 258,20

45 258,20

0

Прочие расходы(в части мероприятий)

200

069 0107 91 1 13 90130 880 290

45 258,20

45 258,20

0

Проведение выборов Главы муниципального образования

200

069 0107 91 1 13 90140

37 553,82

37 553,82

0

Иные бюджетные

Ассигнования

200

069 0107 91 1 13 90140 800

37 553,82

37 553,82

0

Специальные расходы

200

069 0107 91 1 13 90140 880

37 553,82

37 553,82

0

Прочие расходы(в части мероприятий)

200

069 0107 91 1 13 90140 880 290

37 553,82

37 553,82

0

Резервный фонд исполнительных органов государственной власти(местных администраций)

200

О69 0111 911 13 00000

500,00

-  

500,00

Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда

200

069 0111 91 1 13 90150

500,00

-  

500,00

Иные бюджетные ассигнования

200

069 0111 91 1 13 90150 800

500,00

-  

500,00

Резервные средства

200

069 0111 91 1 13 90150 870 290

500,00

-  

500,00

 

 

 

 

 

 

Исполнение переданных государственных полномочий РФ и Иркутской области

200

О69 0113 912 00 00000

700,00

 

700,00

Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

200

О69 0113 9120073150 000 000

700,00

 

700,00

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд

200

О69 0113 9120073150 200

700,00

 

700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных )нужд

200

О69 0113 9120073150 240

700,00

 

700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

О69 0113 9120073150 244

700,00

 

700,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

О69 0113 9120073150 244 340

700,00

 

700,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

200

069 02 03 91 2 02 51180

66 000,00

66 000,00

-

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

069 02 03 91 2 02 51180 100

66 000,00

66 000,00

-

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

200

069 02 03 91 2 02 51180 120

66 000,00

66 000,00

-

Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов

200

069 02 03 91 2 02 51180 121 211

50 691,25

50 691,25

-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов

200

069 02 03 91 2 02 51180 129 213

15 308,75

15 308,75

-

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 02 03 91 2 02 51180 200

-

-  

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 02 03 91 2 02 51180 240

-

-  

-

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий

200

069 02 03 91 2 02 51180 242

-

-  

 

Услуги связи

200

069 02 03 91 2 02 51180 242 221

-

-  

 

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд

200

069 02 03 91 2 02 51180 244

-

-  

-

Транспортные услуги

200

069 02 03 91 2 02 51180 244 222

-

-  

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

069 02 03 91 2 02 51180 244 340

-

-  

-

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200

069 0400 000 00 00 000

3 912 559,87

2 016 566,50

1 895 993,37

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

200

069 0401 912 01 73110

33 600,00

23 520,00

10 080,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

069 0401 912 01 73110 100

32 000,00

23 520,00

8 480,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

200

069 0401 912 01 73110 120

32 000,00

23 520,00

8 480,00

Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов

200

069 0401 912 01 73110 121 211

24578,00

18 064,52

6 513,48

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов

200

069 0401 912 01 73110 129 213

7 422,00

5 455,48

1 966,52

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд

200

069 0401 912 01 73110 200

 

 

1 600,00

 

 

0,00

1 600,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0401 912 01 73110 244 000

1 600,00

0,00 

1 600,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0401 912 01 73110 244 000

1 600,00

0,00 

1 600,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

069 0401 912 01 73110 244 340

1 600,00

0,00 

1 600,00

Дорожный фонд МО "Харатское"

200

069 0409 913 00 00000

3 512 408,87

1 981 046,50

1 531 362,37

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд

200

069 0409 91314 90150 200

3 512 408,87

1 981 046,50

1 531 362,37

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0409 91314 90150 240

3 512 408,87

1 981 046,50

1 531 362,37

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0409 91314 90150 244

3 512 408,87

1 981 046,50

1 531 362,37

Работы, услуги по содержанию имущества

200

069 0409 91314 90150 244 225

3 497 408,87

 

1 969 646,50 

1 517 762,37

Прочие работы, услуги

200

069 0409 91314 90150 244 226

15 000,00

8 500,00 

6 500,00

Увеличение стоимости основных средств

200

069 0409 91314 90150 244 310

10 000,00

2 900,00

7 100,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства ВСЕГО

200

069 0412 910 00 0000

366 551,00

12 000,00

354 551,00

В том числе: мероприятия по проведению работ в отношении постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов (областной бюджет=82500,местный бюджет=4355)

200

0690412 91911S2990

86 855,00

 

86 855,00

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

200

0690412 91911S2990 200

86 855,00

 

86 855,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

0690412 91911S2990 240

86 855,00

 

86 855,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

0690412 91911S2990 244

86 855,00

 

86 855,00

Прочие работы, услуги

200

0690412 91911S2990 244 226

86 855,00

 

86 855,00

В том числе: мероприятия на актуализацию документов территориального планирования (областной бюджет=254300,местный бюджет=13396)

200

0690412 91911S2970

267696,00

 

267696,00

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

200

0690412 91911S2970 200

267696,00

 

267696,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

0690412 91911S2970 240

267696,00

 

267696,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

0690412 91911S2970 244

267696,00

 

267696,00

Прочие работы, услуги

200

0690412 91911S2970 244 226

267696,00

 

267696,00

Другие вопросы в области национальной экономики

200

069 0412 91 9 00 00000

12 000,00 

 

 12   000,00

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

200

069 0412 91 9 13 90280 200

12 000,00 

 

 12   000,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 0412 91 9 13 90280 240

12 000,00 

 

 12   000,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 0412 91 9 13 90280 244

12 000,00 

 

 12   000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

069 0412 91 9 13 90280 244340

12 000,00

 

12 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

200

069 0500 914 00 00000

330 000,00

11 727,30

318 272,70

Мероприятия в области коммунального хозяйства

200

069 0502 914 00 00000

90 000,00

 

90 000,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив Расходы за счет средств областного и местного бюджета Приобретение фильтров для очистки воды на водозаборных скважинах с.Харат, д. Верхний Кукут (областной бюджет=89099,99,местный бюджет=900,01)

200

069 0502 91401 S2370

90 000,00

 

90 000,00

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

200

069 0502 91401 S2370 200

90 000,00

 

90 000,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 0502 91401 S2370 240

90 000,00

 

90 000,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 0502 91401 S2370 244

90 000,00

 

90 000,00

Увеличение стоимости основных средств

200

069 0502 91401 S2370 244 310

90 000,00

 

90 000,00

Благоустройство

200

069 0503 914 00 00000

240 000,00

11 727,30

228 272,70

Уличное освещение

200

069 0503 914 04 90190

12 000,00

11 727,30

272,70

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

200

069 0503 914 04 90190 200

12 000,00

11 727,30

272,70

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 0503 914 04 90190 240

12 000,00

11 727,30

272,70

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 0503 914 04 90190 244

12 000,00

11 727,30

272,70

Увеличение стоимости материальных запасов

200

069 0503 914 04 90190 244 340

12 000,00

11 727,30

272,70

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив Расходы за счет средств областного и местного бюджета-Приобретение игровой площадки с.Харат(установка своими силами)областной бюджет=98009,98,местный бюджет=990,02

200

069 0503 914 00 00000

99 000,00

 

99 000,00

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

200

069 0503 91402 S2370 200

99 000,00

 

99 000,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 0503 91402 S2370 240

99 000,00

 

99 000,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 0503 91402 S2370 244

99 000,00

 

99 000,00

Увеличение стоимости основных средств

200

069 0503 91402 S2370 244 310

99 000,00

 

99 000,00

Благоустройство-Приобретение игровой площадки

200

069 0503 914 00 00000

99 000,00

 

99 000,00

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

200

069 0503 914 09 90290 200

99 000,00

 

99 000,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 0503 914 09 90290 240

99 000,00

 

99 000,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 0503 914 09 90290 244

99 000,00

 

99 000,00

Увеличение стоимости основных средств

200

069 0503 914 09 90290 244 310

99 000,00

 

99 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений

200

069 0503 914 00 00000

30 000,00

 

30 000,00

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

200

069 0503 914 06 90210 200

30 000,00

 

30 000,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 0503 914 06 90210 240

30 000,00

 

30 000,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 0503 914 06 90210 244

30 000,00

 

30 000,00

Прочие работы, услуги

200

069 0503 914 06 90210 244 226

30 000,00

 

30 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

069 10 00 911 00 00000

19514,50

0,00

19 514,50

Пенсионное обеспечение

200

069 10 01 911 07 00000

19 514,50

0,00

19 514,50

Доплаты к пенсии

200

069 10 01 911 07 90220

19 514,50

0,00

19 514,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

069 10 01 911 07 90220 300

19 514,50

0,00

19 514,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

200

069 10 01 911 07 90220 310

19 514,50

0,00

19 514,50

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

069 10 01 911 07 90220 312 263

19 514,50

0,00

19 514,50

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

200

069 14 03 9 1809 00000

25 000,00

25 000,00

 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района

200

069 14 03 9 1809 90240

25 000,00

25 000,00

 

Межбюджетные трансферты

200

069 14 03 9 1809 90240 500 000

25 000,00

25 000,00

 

Иные межбюджетные трансферты

200

069 14 03 9 1809 90240 540 251

25 000,00

25 000,00

 

 МКУ КДЦ «Харатское»

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

200

068 0800 910 00 00000

3 132 004,50

1 944 303,67

1 187 700,83

Культура

200

068 0801 917 00 00000

3 132 004,50

1 944 303,67

1 187 700,83

Обеспечение досуговой деятельности

200

068 0801 917 00 00000

2  687 823,50

1 639 661,17

1 048 162,33

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

068 0801 91 7 10 90310

1 808 838,00

995 447,87

813 390,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

068 0801 917 10 90310 100

1 808 838,00

995 447,87

813 390,13

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

068 0801 917 10 90310 110

1 808 838,00

995 447,87

813 390,13

Фонд оплаты труда учреждений

200

068 0801 917 10 90310 111 211

1 389 276,00

770 792,73

618 483,27

Взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200

068 0801 917 10 90310 119 213

419 562,00

224 655,14

194 906,86

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

200

068 0801 917 10 90320 200

773 440

553 667,80

219 772,20

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

068 0801 917 10 90320 240

773 440

553 667,80

219 772,20

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

068 0801 917 10 90320 244

773 440

553 667,80

219 772,20

Коммунальные услуги

200

068 0801 917 10 90320 244 223

0,00

0,00

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

200

068 0801 917 10 90320 244 225

18 000,00

4 000,00

14 000,00

Прочие работы, услуги

200

068 0801 917 10 90320 244 226

714 715,00

520 947,80

193 767,20

Увеличение стоимости основных средств

200

068 0801 917 10 90320 244 226

7 700,00

7 700,00

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

068 0801 917 10 90320 244 226

33 025,00

21 020,00

12005,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив расходы за счет средств областного и местного бюджета-Изготовление, монтаж входной двери в СДК с.Харат (областной бюджет=49499,99, местный бюджет=500,01)

200

068 0801 917 00 0000

 

 

 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 11S2370 200

50 000,00

50 000,00

 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 11S2370 240

50 000,00

50 000,00

 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 11S2370 244

50 000,00

50 000,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

068 0801 91 7 11S2370 244 225

50 000,00

50 000,00

 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив расходы за счет средств областного и местного бюджета-Организация оснащения материалами для пошива сценических костюмов в СДК с.Харат (областной бюджет=40140,04, местный бюджет=405,46)

200

068 0801 917 00 00000

 

 

 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 11S2370 200

40 545,50

40 545,50

 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 11S2370 240

40 545,50

40 545,50

 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 11S2370 244

40 545,50

40 545,50

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

068 0801 91 7 11S2370 244 340

40 545,50

40 545,50

 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив расходы за счет средств областного бюджета=14850 и местного бюджета=150 Приобретение материалов для ремонта крыльца в СДК д.Верхний Кукут

200

068 0801 917 00 00000

 

 

 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 11S2370 200

15 000,00

0

15 000,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 11S2370 240

15 000,00

0

15 000,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 11S2370 244

15 000,00

0

15 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

068 0801 91 7 11S2370 244 340

15 000,00

0

15 000,00

Обеспечение библиотечной деятельности

200

068 0801 917 11 90310

444 181,00

304 642,50

139 538,50

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

068 0801 91 7 11 00000

435 781

301 243,50

134 537,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

068 0801 917 11 90310 100

435 781

301 243,50

134 537,50

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

068 0801 917 11 90310 110

435 781

301 243,50

134 537,50

Фонд оплаты труда учреждений

200

068 0801 917 11 90310 111 211

334 305,00

233 816,68

100 488,32

Взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200

068 0801 917 11 90310 119 213

101 476,00

67 426,82

34 049,18

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

200

068 0801 917 11 90320 200

8 400,00

3 399,00

5001,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

068 0801 917 11 90320 240

8 400,00

3 399,00

5001,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

068 0801 917 11 90320 244

8 400,00

3 399,00

5001,00

Прочие работы, услуги

200

068 0801 917 11 90320 244226

8 400,00

3 399,00

5001,00

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета

     

 

           

 

 Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования дефицита бюджета по БК

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

 

1

2

3

4

5

6

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО

500

000 90 00 00 00 00 0000 000

-2 525 513,90

-366 770,57

-2 158 743,33

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

520

000 01 00 00 00 00 0000 000

-2 525 513,90

-366 770,57

-2 158 743,33

 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 00 0000 000

 

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 00 0000 700

 

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 10 0000 710

 

 

 

 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 00 0000 800

 

 

 

 

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 10 0000 810

 

 

 

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

700

000 01 05 00 00 00 0000 000

 8 739 302,00

6 384188,79

2 355 113,21

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 01 05 00 00 00 0000 500

 8 739 302,00

6 384188,79

2 355 113,21

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01 05 02 00 00 0000 500

 8 739 302,00

6 384188,79

2 355 113,21

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

 8 739 302,00

6 384188,79

2 355 113,21

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

710

000 01 05 02 01 10 0000 510

 8 739 302,00

6 384188,79

2 355 113,21

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

11264815,90

6 750959,36

4513856,54

 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01 05 02 00 00 0000 600

11264815,90

6 750959,36

4513856,54

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01 05 02 01 00 0000 610

11264815,90

6 750959,36

4513856,54

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

720

000 01 05 02 01 10 0000 610

11264815,90

6 750959,36

4513856,54

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету «Об исполнении бюджета муниципального

образования «Харатское» за 9 месяцев 2018 года

 

За отчетный период исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с принятыми решениями Думы от 26 декабря 2017 г. № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 28 февраля 2018года № 3/10 «О внесении изменений в решение Думы от 26.12.2017 года № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 30 марта 2018 года №3/12 «О внесении изменений в решение Думы от 26.12.2017 года № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 28 апреля 2018 года №3/22 «О внесении изменений в решение Думы от 26.12.2017 года № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 31 мая 2018 года №3/27 «О внесении изменений в решение Думы от 26.12.2017 года № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов, от 31 июля 2018 года № 3/34 «О внесении изменений в решение Думы от 26.12.2017 года № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 03 октября 2018года № 4/5«О внесении изменений в решение Думы от 26.12.2017 года № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Бюджетная политика была направлена на увеличение объема поступления собственных доходов, на оперативное осуществление финансирования, контроля за целевым использованием средств. Финансирование расходной части бюджета происходило в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

 

ДОХОДЫ

 

За 9 месяцев2018 г. поступило доходов – 6384188,86 руб. или 73,1% к годовому назначению, из них дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 4187750 руб. или 75,3 % к годовому назначению (в том числе: из областного бюджета при плане 427400 руб. поступило 320550 руб. – 75,0%; из районного бюджета при плане 5133100 руб. поступило 3867200руб. – 75,3 %), субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету – 66000 руб. или 100,0% к годовому назначению, субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – при плане 34300 руб. поступило 23520 руб или 68,6 %, собственных доходов поступило 1600832,83 руб. или 80,3 % к годовому назначению, из них налоговые доходы – 1600832,83 руб. В общей структуре собственные доходы составляют 25,1%.

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес составляют налог на доходы физических лиц – 220576,38 руб. или 13,8 % к плану. Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации- 1115626,33 руб .или 79,1 % к плану.

РАСХОДЫ

Исполнение расходной части бюджета за отчетный период составило 6750959,36 руб. или 59,9 % к годовому плану.

       По разделу «Общегосударственные вопросы» за 9 месяцев 2018 г. при годовом плане 3779737,03 руб. израсходовано 2687361,89 руб. или 71,1%, в том числе на фонд оплаты труда и страховые взносы израсходовано 2370345,76 руб. или 75,1 % к плановым назначениям. Оплачены расходы Интернет -18000 рублей , услуги по электрической энергии- 72000 рублей, заправка катриджей-3600 рублей, канцелярские товары -6801,60 рублей.

По разделу «Культура и кинематография» использовано за отчетный период – 1944303,67 руб. (из них СДК – 1639661,17 руб., библиотека –304642,50руб.) или 62,1 % к годовому назначению, в том числе на фонд оплаты труда и страховые взносы направлено 1296691,37 руб.

По разделу «Национальная оборона» израсходовано – 66000 руб. на фонд оплаты труда и страховые взносы 66000 рублей ,исполнение составило 100,0% к годовому назначению.

По разделу «Национальная экономика» Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения израсходовано 23520 руб. в том числе: на фонд оплаты и страховые взносы -23520руб. или 70,0% к годовому назначению.

НА 01.10.2018 г. остаток средств на счете администрации МО «Харатское» составил 2084005,40 рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата создания: 16-11-2018
Дата последнего изменения: 16-11-2018
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: