Глава администрации Харатского муниципального образования
график приема граждан
09.10.2018 г. №55
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХАРАТСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАТСКОЕ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА»
В соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 05.04.2010 г, с изменениями от 08.05.2010 г.)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава МО «Харатское»
С.М. Толстиков
Приложение 1 к постановлению администрации МО «Харатское» от 09.10.2018 г. №55 |
||||||||
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2018 года по муниципальному образованию "Харатское" |
||||||||
№ |
Наименование главных распорядителей средств бюджета |
Муниципальные служащие органов местного самоуправления |
Работники муниципальных учреждений |
|||||
Среднесписочная численность период (единиц) |
Фактические затраты на денежное содержание –оплата труда с начислениями (тыс. рублей) |
Физические лица, среднемесячное значение за отчетный период (единиц) |
Фактические затраты на денежное содержание –оплата труда с начислениями (тыс.рублей) |
|||||
1 |
Администрация муниципального образования "Харатское" |
4 |
1387 |
3,9 |
1372 |
|||
|
Всего |
4 |
1387 |
3,9 |
1372 |
|||
Приложение 2 к постановлению администрации МО «Харатское» от 09.10.2018 г. №55 |
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Харатское"за 9 месяцев 2018 года |
||||||||
1. Доходы бюджета |
||||||||
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по КД |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО |
010 |
000 0 00 00000 00 0000 000 |
8 739 302,00 |
6 384 188,79 |
2 355 113,21 |
|||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
1 832 690,00 |
1 440 521,62 |
392 168,38 |
|||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
010 |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
277 000,00 |
220 576,31 |
56 423,69 |
|||
Налог на доходы физических лиц |
010 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
277 000,00 |
220 576,31 |
56 423,69 |
|||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
010 |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
- |
|
|
|||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
010 |
000 1 01 02011 01 0000 110 |
- |
|
|
|||
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
277000,00 |
219942 ,37 |
57057,63 |
|||
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей |
010 |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
- |
546,00 |
-546,00 |
|||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
010 |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
- |
87,94 |
-87,94 |
|||
Налоги на товары,(работы, услуги),реализуемые на территории Российской Федерации |
010 |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
1 411000,00 |
1 115 626,33 |
295 373,67 |
|||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
480 100 |
485 833,17 |
-5733,17 |
|||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
10 900,00 |
4 406,63 |
6 493,37 |
|||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
907700,00 |
734 211,35 |
173 488,65 |
|||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
12 300,00 |
-108 824,82 |
121 124,82 |
|||
Налоги на совокупный налог |
010 |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
3689 |
3689 |
-
|
|||
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
000 1 05 03010 01 1000 110 |
2689 |
2689 |
- |
|||
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
000 1 05 03010 01 2100 110 |
1000 |
1000 |
- |
|||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
010 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
141 001,00 |
100 241,94 |
40 759,06 |
|||
Налог на имущество физических лиц |
010 |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
16 001,00 |
13 834,72 |
2 166,28 |
|||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
010 |
000 1 06 01030 10 1000 110 |
16 001,00 |
13 596,83 |
2 404,17 |
|||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений(пени и проценты по соответствующему платежу) |
010 |
000 1 06 01030 10 2100 110 |
|
237,89 |
-237,89 |
|||
Земельный налог |
010 |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
125 000,00 |
86 407,22 |
38 592,78 |
|||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
000 1 06 06033 10 0000 110 |
|
237,00 |
-237,00 |
|||
Земельный налог, взимаемый с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
000 1 06 06043 10 1000 110 |
125 000,00 |
84 681,55 |
40 318,45 |
|||
Земельный налог, взимаемый с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
000 1 06 06043 10 2100 110 |
- |
1488,67 |
-1488,67 |
|||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, за земли, находящиеся в собственности сельских поселений( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 1 11 05025 10 0000 120 |
- |
388,04 |
-388,04 |
|||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
О10 |
ООО 1 14 06025 10 0000 430 |
160 312,00 |
160 311,14 |
0,86 |
|||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
6 746 300,00 |
4 783 356,03 |
1 962 943,97 |
|||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
6 746 300,00 |
4 783 356,03 |
1 962 943,97 |
|||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 2 02 10000 00 0000 151 |
5 560 500,00 |
4 187 750,00 |
1 372 750,00 |
|||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
010 |
000 2 02 15001 10 0000 151 |
5 560 500,00 |
4 187 750,00 |
1 372 750,00 |
|||
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО иркутской области на проведение работ в отношении постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов Иркутской области |
010 |
000 2 02 29999 10 0000 151 |
8 2500,00 |
-
|
82 500,00 |
|||
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на актуализацию документов территориального планирования Иркутской области |
010 |
000 2 02 29999 10 0000 151 |
254 300,00 |
-
|
254 300,00 |
|||
Субсидии в местные бюджеты на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив |
010 |
000 2 02 29999 10 0000 151 |
291600,00 |
89640,03 |
201 959,97 |
|||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
010 |
000 2 02 35118 10 0000 151 |
66 000,00 |
66 000,00 |
-
|
|||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
010 |
000 2 02 49999 10 0000 151 |
457 100,00 |
416 446,00 |
40 654,00 |
|||
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
010 |
000 2 02 30024 10 0000 151 |
34 300,00 |
23 520,00 |
10 780,00 |
|||
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по ППП, ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Расходы бюджета – всего |
200 |
О69 0000 00 00000 000 |
11 264 815,90 |
6 750 959,36 |
4 513 856,54 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
200 |
О69 0100 00 00000 000 |
3 779 737,03 |
2 687 361,89 |
1 092 375,14
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
О69 0102 910 00 00000 |
782 567,00 |
558 628,24 |
223 938,76 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
069 0102 91 1 11 90110 100 |
782 567,00 |
558 628,24 |
223 938,76 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
200 |
О69 0102 9111190110 120 |
782 567,00 |
558 628,24 |
223 938,76 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
200 |
О69 0102 9111190110 121 211 |
601 512,00 |
429 053,96 |
172 458,04 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
200 |
О69 0102 9111190110 129 213 |
181 055,00 |
129 574,28 |
51 480,72 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
О69 0104 91112 00000 |
2 913 158,01 |
2 045 921,63 |
867 236,38
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
О69 0104 9111290110 100 000 |
2 374 900,17 |
1 811 717,52 |
563 182,65 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
200 |
О69 0104 9111290110 120 000 |
2 374 900,17 |
1 811 717,52 |
563 182,65 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
200 |
О69 0104 9111290110 121 211 |
1 824 848,14 |
1 408 633,65 |
416 214,49 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
200 |
О69 0104 9111290110 129 213 |
550 052,03 |
403 083,87 |
146 968,16 |
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
200 |
О69 0104 9111290120 200 |
479 968,84 |
213 202,60 |
266 766,24 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
200 |
О69 0104 9111290120 240 |
479 968,84 |
213 202,60 |
266 766,24 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий |
200 |
О69 0104 9111290120 242 |
67 324,00 |
29 490,00 |
37 834,00 |
Услуги связи |
200 |
О69 0104 9111290120 242 221 |
32 050,00 |
28 500,00 |
3 550,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
О69 0104 9111290120 242 226 |
35 274,00 |
990,00 |
34 284,00 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд |
200 |
О69 0104 9111290120 244 |
412 644,84 |
183 712,60 |
228 932,24 |
Коммунальные услуги |
200 |
О69 0104 9111290120 244 223 |
221 250,00 |
72 000,00 |
149 250,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
О69 0104 9111290120 244 225 |
8 100,00 |
3 600,00 |
4 500,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
О69 0104 9111290120 244 226 |
42 100,00 |
12 897,00 |
29 203,00 |
Прочие расходы (в части мероприятий) |
200 |
О69 0104 9111290120 244 290 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
О69 0104 9111290120 244 310 |
44 000,00 |
28 654,00 |
15 346,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
О69 0104 9111290120 244 340 |
82 194,84 |
51 561,60 |
30 633,24 |
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
О69 0104 9111290120 852 290 |
40 389,00 |
20 985,00 |
19 404,00 |
Уплата иных платежей |
200 |
О69 0104 9111290120 853 290 |
17 900,00 |
16,51 |
17 883,49 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
200 |
069 0107 91 1 13 00000 |
82 812,02 |
82 812,02 |
0 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
200 |
069 0107 91 1 13 90130 |
45 258,20 |
45 258,20 |
0 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
069 0107 91 1 13 90130 800 |
45 258,20 |
45 258,20 |
0 |
Специальные расходы |
200 |
069 0107 91 1 13 90130 880 |
45 258,20 |
45 258,20 |
0 |
Прочие расходы(в части мероприятий) |
200 |
069 0107 91 1 13 90130 880 290 |
45 258,20 |
45 258,20 |
0 |
Проведение выборов Главы муниципального образования |
200 |
069 0107 91 1 13 90140 |
37 553,82 |
37 553,82 |
0 |
Иные бюджетные Ассигнования |
200 |
069 0107 91 1 13 90140 800 |
37 553,82 |
37 553,82 |
0 |
Специальные расходы |
200 |
069 0107 91 1 13 90140 880 |
37 553,82 |
37 553,82 |
0 |
Прочие расходы(в части мероприятий) |
200 |
069 0107 91 1 13 90140 880 290 |
37 553,82 |
37 553,82 |
0 |
Резервный фонд исполнительных органов государственной власти(местных администраций) |
200 |
О69 0111 911 13 00000 |
500,00 |
- |
500,00 |
Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда |
200 |
069 0111 91 1 13 90150 |
500,00 |
- |
500,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
069 0111 91 1 13 90150 800 |
500,00 |
- |
500,00 |
Резервные средства |
200 |
069 0111 91 1 13 90150 870 290 |
500,00 |
- |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
Исполнение переданных государственных полномочий РФ и Иркутской области |
200 |
О69 0113 912 00 00000 |
700,00 |
|
700,00 |
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
200 |
О69 0113 9120073150 000 000 |
700,00 |
|
700,00 |
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд |
200 |
О69 0113 9120073150 200 |
700,00 |
|
700,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных )нужд |
200 |
О69 0113 9120073150 240 |
700,00 |
|
700,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
200 |
О69 0113 9120073150 244 |
700,00 |
|
700,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
О69 0113 9120073150 244 340 |
700,00 |
|
700,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
200 |
069 02 03 91 2 02 51180 |
66 000,00 |
66 000,00 |
- |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
069 02 03 91 2 02 51180 100 |
66 000,00 |
66 000,00 |
- |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
200 |
069 02 03 91 2 02 51180 120 |
66 000,00 |
66 000,00 |
- |
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов |
200 |
069 02 03 91 2 02 51180 121 211 |
50 691,25 |
50 691,25 |
- |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
200 |
069 02 03 91 2 02 51180 129 213 |
15 308,75 |
15 308,75 |
- |
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
200 |
069 02 03 91 2 02 51180 200 |
- |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
069 02 03 91 2 02 51180 240 |
- |
- |
- |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий |
200 |
069 02 03 91 2 02 51180 242 |
- |
- |
- |
Услуги связи |
200 |
069 02 03 91 2 02 51180 242 221 |
- |
- |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд |
200 |
069 02 03 91 2 02 51180 244 |
- |
- |
- |
Транспортные услуги |
200 |
069 02 03 91 2 02 51180 244 222 |
- |
- |
- |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
069 02 03 91 2 02 51180 244 340 |
- |
- |
- |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
200 |
069 0400 000 00 00 000 |
3 912 559,87 |
2 016 566,50 |
1 895 993,37 |
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |
200 |
069 0401 912 01 73110 |
33 600,00 |
23 520,00 |
10 080,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
069 0401 912 01 73110 100 |
32 000,00 |
23 520,00 |
8 480,00 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
200 |
069 0401 912 01 73110 120 |
32 000,00 |
23 520,00 |
8 480,00 |
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов |
200 |
069 0401 912 01 73110 121 211 |
24578,00 |
18 064,52 |
6 513,48 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
200 |
069 0401 912 01 73110 129 213 |
7 422,00 |
5 455,48 |
1 966,52 |
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд |
200 |
069 0401 912 01 73110 200 |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
200 |
069 0401 912 01 73110 244 000 |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
200 |
069 0401 912 01 73110 244 000 |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
069 0401 912 01 73110 244 340 |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
Дорожный фонд МО "Харатское" |
200 |
069 0409 913 00 00000 |
3 512 408,87 |
1 981 046,50 |
1 531 362,37 |
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд |
200 |
069 0409 91314 90150 200 |
3 512 408,87 |
1 981 046,50 |
1 531 362,37 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
200 |
069 0409 91314 90150 240 |
3 512 408,87 |
1 981 046,50 |
1 531 362,37 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
200 |
069 0409 91314 90150 244 |
3 512 408,87 |
1 981 046,50 |
1 531 362,37 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
069 0409 91314 90150 244 225 |
3 497 408,87 |
1 969 646,50 |
1 517 762,37 |
Прочие работы, услуги |
200 |
069 0409 91314 90150 244 226 |
15 000,00 |
8 500,00 |
6 500,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
069 0409 91314 90150 244 310 |
10 000,00 |
2 900,00 |
7 100,00 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства ВСЕГО |
200 |
069 0412 910 00 0000 |
366 551,00 |
12 000,00 |
354 551,00 |
В том числе: мероприятия по проведению работ в отношении постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов (областной бюджет=82500,местный бюджет=4355) |
200 |
0690412 91911S2990 |
86 855,00 |
|
86 855,00 |
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
200 |
0690412 91911S2990 200 |
86 855,00 |
|
86 855,00 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
0690412 91911S2990 240 |
86 855,00 |
|
86 855,00 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
0690412 91911S2990 244 |
86 855,00 |
|
86 855,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
0690412 91911S2990 244 226 |
86 855,00 |
|
86 855,00 |
В том числе: мероприятия на актуализацию документов территориального планирования (областной бюджет=254300,местный бюджет=13396) |
200 |
0690412 91911S2970 |
267696,00 |
|
267696,00 |
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
200 |
0690412 91911S2970 200 |
267696,00 |
|
267696,00 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
0690412 91911S2970 240 |
267696,00 |
|
267696,00 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
0690412 91911S2970 244 |
267696,00 |
|
267696,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
0690412 91911S2970 244 226 |
267696,00 |
|
267696,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
069 0412 91 9 00 00000 |
12 000,00 |
|
12 000,00 |
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
200 |
069 0412 91 9 13 90280 200 |
12 000,00 |
|
12 000,00 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
069 0412 91 9 13 90280 240 |
12 000,00 |
|
12 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
069 0412 91 9 13 90280 244 |
12 000,00 |
|
12 000,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
069 0412 91 9 13 90280 244340 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
069 0500 914 00 00000 |
330 000,00 |
11 727,30 |
318 272,70 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
200 |
069 0502 914 00 00000 |
90 000,00 |
|
90 000,00 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив Расходы за счет средств областного и местного бюджета Приобретение фильтров для очистки воды на водозаборных скважинах с.Харат, д. Верхний Кукут (областной бюджет=89099,99,местный бюджет=900,01) |
200 |
069 0502 91401 S2370 |
90 000,00 |
|
90 000,00 |
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
200 |
069 0502 91401 S2370 200 |
90 000,00 |
|
90 000,00 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
069 0502 91401 S2370 240 |
90 000,00 |
|
90 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
069 0502 91401 S2370 244 |
90 000,00 |
|
90 000,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
069 0502 91401 S2370 244 310 |
90 000,00 |
|
90 000,00 |
Благоустройство |
200 |
069 0503 914 00 00000 |
240 000,00 |
11 727,30 |
228 272,70 |
Уличное освещение |
200 |
069 0503 914 04 90190 |
12 000,00 |
11 727,30 |
272,70 |
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
200 |
069 0503 914 04 90190 200 |
12 000,00 |
11 727,30 |
272,70 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
069 0503 914 04 90190 240 |
12 000,00 |
11 727,30 |
272,70 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
069 0503 914 04 90190 244 |
12 000,00 |
11 727,30 |
272,70 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
069 0503 914 04 90190 244 340 |
12 000,00 |
11 727,30 |
272,70 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив Расходы за счет средств областного и местного бюджета-Приобретение игровой площадки с.Харат(установка своими силами)областной бюджет=98009,98,местный бюджет=990,02 |
200 |
069 0503 914 00 00000 |
99 000,00 |
|
99 000,00 |
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
200 |
069 0503 91402 S2370 200 |
99 000,00 |
|
99 000,00 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
069 0503 91402 S2370 240 |
99 000,00 |
|
99 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
069 0503 91402 S2370 244 |
99 000,00 |
|
99 000,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
069 0503 91402 S2370 244 310 |
99 000,00 |
|
99 000,00 |
Благоустройство-Приобретение игровой площадки |
200 |
069 0503 914 00 00000 |
99 000,00 |
|
99 000,00 |
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
200 |
069 0503 914 09 90290 200 |
99 000,00 |
|
99 000,00 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
069 0503 914 09 90290 240 |
99 000,00 |
|
99 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
069 0503 914 09 90290 244 |
99 000,00 |
|
99 000,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
069 0503 914 09 90290 244 310 |
99 000,00 |
|
99 000,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений |
200 |
069 0503 914 00 00000 |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
200 |
069 0503 914 06 90210 200 |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
069 0503 914 06 90210 240 |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
069 0503 914 06 90210 244 |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
069 0503 914 06 90210 244 226 |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
200 |
069 10 00 911 00 00000 |
19514,50 |
0,00 |
19 514,50 |
Пенсионное обеспечение |
200 |
069 10 01 911 07 00000 |
19 514,50 |
0,00 |
19 514,50 |
Доплаты к пенсии |
200 |
069 10 01 911 07 90220 |
19 514,50 |
0,00 |
19 514,50 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
069 10 01 911 07 90220 300 |
19 514,50 |
0,00 |
19 514,50 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
069 10 01 911 07 90220 310 |
19 514,50 |
0,00 |
19 514,50 |
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
200 |
069 10 01 911 07 90220 312 263 |
19 514,50 |
0,00 |
19 514,50 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
200 |
069 14 03 9 1809 00000 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района |
200 |
069 14 03 9 1809 90240 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
200 |
069 14 03 9 1809 90240 500 000 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
069 14 03 9 1809 90240 540 251 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
МКУ КДЦ «Харатское» |
|
|
|
|
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
068 0800 910 00 00000 |
3 132 004,50 |
1 944 303,67 |
1 187 700,83 |
Культура |
200 |
068 0801 917 00 00000 |
3 132 004,50 |
1 944 303,67 |
1 187 700,83 |
Обеспечение досуговой деятельности |
200 |
068 0801 917 00 00000 |
2 687 823,50 |
1 639 661,17 |
1 048 162,33 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
068 0801 91 7 10 90310 |
1 808 838,00 |
995 447,87 |
813 390,13 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
068 0801 917 10 90310 100 |
1 808 838,00 |
995 447,87 |
813 390,13 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
068 0801 917 10 90310 110 |
1 808 838,00 |
995 447,87 |
813 390,13 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
068 0801 917 10 90310 111 211 |
1 389 276,00 |
770 792,73 |
618 483,27 |
Взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
068 0801 917 10 90310 119 213 |
419 562,00 |
224 655,14 |
194 906,86 |
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
200 |
068 0801 917 10 90320 200 |
773 440 |
553 667,80 |
219 772,20 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
068 0801 917 10 90320 240 |
773 440 |
553 667,80 |
219 772,20 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
068 0801 917 10 90320 244 |
773 440 |
553 667,80 |
219 772,20 |
Коммунальные услуги |
200 |
068 0801 917 10 90320 244 223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
068 0801 917 10 90320 244 225 |
18 000,00 |
4 000,00 |
14 000,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
068 0801 917 10 90320 244 226 |
714 715,00 |
520 947,80 |
193 767,20 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
068 0801 917 10 90320 244 226 |
7 700,00 |
7 700,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
068 0801 917 10 90320 244 226 |
33 025,00 |
21 020,00 |
12005,00 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив расходы за счет средств областного и местного бюджета-Изготовление, монтаж входной двери в СДК с.Харат (областной бюджет=49499,99, местный бюджет=500,01) |
200 |
068 0801 917 00 0000 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
200 |
068 0801 91 7 11S2370 200 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
068 0801 91 7 11S2370 240 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
068 0801 91 7 11S2370 244 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
068 0801 91 7 11S2370 244 225 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив расходы за счет средств областного и местного бюджета-Организация оснащения материалами для пошива сценических костюмов в СДК с.Харат (областной бюджет=40140,04, местный бюджет=405,46) |
200 |
068 0801 917 00 00000 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
200 |
068 0801 91 7 11S2370 200 |
40 545,50 |
40 545,50 |
|
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
068 0801 91 7 11S2370 240 |
40 545,50 |
40 545,50 |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
068 0801 91 7 11S2370 244 |
40 545,50 |
40 545,50 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
068 0801 91 7 11S2370 244 340 |
40 545,50 |
40 545,50 |
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив расходы за счет средств областного бюджета=14850 и местного бюджета=150 Приобретение материалов для ремонта крыльца в СДК д.Верхний Кукут |
200 |
068 0801 917 00 00000 |
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
200 |
068 0801 91 7 11S2370 200 |
15 000,00 |
0 |
15 000,00 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
068 0801 91 7 11S2370 240 |
15 000,00 |
0 |
15 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
068 0801 91 7 11S2370 244 |
15 000,00 |
0 |
15 000,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
068 0801 91 7 11S2370 244 340 |
15 000,00 |
0 |
15 000,00 |
Обеспечение библиотечной деятельности |
200 |
068 0801 917 11 90310 |
444 181,00 |
304 642,50 |
139 538,50 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
068 0801 91 7 11 00000 |
435 781 |
301 243,50 |
134 537,50 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
068 0801 917 11 90310 100 |
435 781 |
301 243,50 |
134 537,50 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
068 0801 917 11 90310 110 |
435 781 |
301 243,50 |
134 537,50 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
068 0801 917 11 90310 111 211 |
334 305,00 |
233 816,68 |
100 488,32 |
Взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
068 0801 917 11 90310 119 213 |
101 476,00 |
67 426,82 |
34 049,18 |
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
200 |
068 0801 917 11 90320 200 |
8 400,00 |
3 399,00 |
5001,00 |
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
068 0801 917 11 90320 240 |
8 400,00 |
3 399,00 |
5001,00 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
068 0801 917 11 90320 244 |
8 400,00 |
3 399,00 |
5001,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
068 0801 917 11 90320 244226 |
8 400,00 |
3 399,00 |
5001,00 |
3. Источники финансирования дефицита бюджета |
|
|||||
|
||||||
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по БК |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО |
500 |
000 90 00 00 00 00 0000 000 |
-2 525 513,90 |
-366 770,57 |
-2 158 743,33 |
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
520 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
-2 525 513,90 |
-366 770,57 |
-2 158 743,33 |
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
|
|
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01 02 00 00 10 0000 710 |
|
|
|
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 |
|
|
|
|
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01 02 00 00 10 0000 810 |
|
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
700 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
8 739 302,00 |
6 384188,79 |
2 355 113,21 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
8 739 302,00 |
6 384188,79 |
2 355 113,21 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
8 739 302,00 |
6 384188,79 |
2 355 113,21 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
8 739 302,00 |
6 384188,79 |
2 355 113,21 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
710 |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
8 739 302,00 |
6 384188,79 |
2 355 113,21 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
720 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
11264815,90 |
6 750959,36 |
4513856,54 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
11264815,90 |
6 750959,36 |
4513856,54 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
11264815,90 |
6 750959,36 |
4513856,54 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
720 |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
11264815,90 |
6 750959,36 |
4513856,54 |
|
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету «Об исполнении бюджета муниципального
образования «Харатское» за 9 месяцев 2018 года
За отчетный период исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с принятыми решениями Думы от 26 декабря 2017 г. № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 28 февраля 2018года № 3/10 «О внесении изменений в решение Думы от 26.12.2017 года № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 30 марта 2018 года №3/12 «О внесении изменений в решение Думы от 26.12.2017 года № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 28 апреля 2018 года №3/22 «О внесении изменений в решение Думы от 26.12.2017 года № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 31 мая 2018 года №3/27 «О внесении изменений в решение Думы от 26.12.2017 года № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов, от 31 июля 2018 года № 3/34 «О внесении изменений в решение Думы от 26.12.2017 года № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 03 октября 2018года № 4/5«О внесении изменений в решение Думы от 26.12.2017 года № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Бюджетная политика была направлена на увеличение объема поступления собственных доходов, на оперативное осуществление финансирования, контроля за целевым использованием средств. Финансирование расходной части бюджета происходило в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.
ДОХОДЫ
За 9 месяцев2018 г. поступило доходов – 6384188,86 руб. или 73,1% к годовому назначению, из них дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 4187750 руб. или 75,3 % к годовому назначению (в том числе: из областного бюджета при плане 427400 руб. поступило 320550 руб. – 75,0%; из районного бюджета при плане 5133100 руб. поступило 3867200руб. – 75,3 %), субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету – 66000 руб. или 100,0% к годовому назначению, субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – при плане 34300 руб. поступило 23520 руб или 68,6 %, собственных доходов поступило 1600832,83 руб. или 80,3 % к годовому назначению, из них налоговые доходы – 1600832,83 руб. В общей структуре собственные доходы составляют 25,1%.
В структуре собственных доходов наибольший удельный вес составляют налог на доходы физических лиц – 220576,38 руб. или 13,8 % к плану. Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации- 1115626,33 руб .или 79,1 % к плану.
РАСХОДЫ
Исполнение расходной части бюджета за отчетный период составило 6750959,36 руб. или 59,9 % к годовому плану.
По разделу «Общегосударственные вопросы» за 9 месяцев 2018 г. при годовом плане 3779737,03 руб. израсходовано 2687361,89 руб. или 71,1%, в том числе на фонд оплаты труда и страховые взносы израсходовано 2370345,76 руб. или 75,1 % к плановым назначениям. Оплачены расходы Интернет -18000 рублей , услуги по электрической энергии- 72000 рублей, заправка катриджей-3600 рублей, канцелярские товары -6801,60 рублей.
По разделу «Культура и кинематография» использовано за отчетный период – 1944303,67 руб. (из них СДК – 1639661,17 руб., библиотека –304642,50руб.) или 62,1 % к годовому назначению, в том числе на фонд оплаты труда и страховые взносы направлено 1296691,37 руб.
По разделу «Национальная оборона» израсходовано – 66000 руб. на фонд оплаты труда и страховые взносы 66000 рублей ,исполнение составило 100,0% к годовому назначению.
По разделу «Национальная экономика» Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения израсходовано 23520 руб. в том числе: на фонд оплаты и страховые взносы -23520руб. или 70,0% к годовому назначению.
НА 01.10.2018 г. остаток средств на счете администрации МО «Харатское» составил 2084005,40 рублей.