Толстиков Сергей Михайлович

Глава администрации Харатского муниципального образования

график приема граждан

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАТСКОЕ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

10.07.2018 г. № 45

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХАРАТСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАТСКОЕ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА»

 

 

В соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г .№ 131 –ФЗ (ред. от 05.04.2010 г, с изменениями от 08.05.2010г.)

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

  1. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования «Харатское» за 1 полугодие 2018года.
  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Харатский Вестник».

 

 

Глава администрации МО «Харатское»

С.М. Толстиков

 

     

Приложение 1

к постановлению администрации

МО «Харатское» от 10.07.2018г №45

 

       

Сведения

о численности муниципальных служащих органов местного

самоуправления, работников муниципальных учреждений и

фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2018 года по муниципальному образованию "Харатское"

 

 

 

Наименование главных распорядителей средств бюджета

Муниципальные служащие органов местного самоуправления

Работники муниципальных учреждений

 

Среднесписочная численность период (единиц)

Фактические затраты на денежное содержание –оплата труда с начислениями (тыс.рублей)

Физические лица, среднемесячное значение за отчетный период (единиц)

Фактические затраты на денежное содержание –оплата труда с начислениями (тыс.рублей)

 

1

Администрация муниципального образования "Харатское"

4

961

3,9

963

 

 

Всего

4

961

3,9

963

 

                   

 

Приложение 2

к постановлению администрации

МО «Харатское» от 10.07.2018 г №45

 

 

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования «Харатское"за года 1полугодие 2018 года

           

 

1. Доходы бюджета

     

 Наименование показателя

Код строки

Код дохода по КД

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО

010

000 0 00 00000 00 0000 000

8 261 592,00

4 102 826,43

4 158 765,57

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 1 00 00000 00 0000 000

1 764 000,00

876 324,59

887 675,41

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

010

000 1 01 00000 00 0000 000

217 000,00

159 986,52

57 013,48

Налог на доходы физических лиц

010

000 1 01 02000 01 0000 110

217 000,00

159 986,52

57 013,48

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

010

000 1 01 02010 01 0000 110

-

 

 

Налог на доходы физических лиц с   доходов, полученных физическими лицами,  не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

010

000 1 01 02011 01 0000 110

-

 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

010

000 1 01 02010 01 0000 110

217 000,00

159 898,58

57 101,42

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

010

000 1 01 02020 01 0000 110

-  

-  

-  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

010

000 1 01 02030 01 0000 110

-  

87,94  

 

 

 

 

-87,94  

Налоги на товары,(работы, услуги),реализуемые на территории   Российской Федерации

010

000 1 03 00000 00 0000 000

1 411000,00

692315,32

 

718684,68

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02230 01 0000 110

480 100

300 034,77

180 065,23

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02240 01 0000 110

10 900,00

2 274,52

8 625,48

Доходы от уплаты   акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02250 01 0000 110

907700,00

452344,36

455355,64

Доходы от уплаты   акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02260 01 0000 110

12 300,00

-62 338,33

74 638,33

Налоги на совокупный налог

010

000 1 05 00000 00 0000 000

-

3689

-3689

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

000 1 05 03010 01 1000 110

0

2689

-2689

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

000 1 05 03010 01 2100 110

 

1000

-1000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

010

000 1 06 00000 00 0000 000

136 000,00

19945,71

116 054,29

Налог на имущество физических лиц

010

000 1 06 01000 00 0000 110

11 000,00

4 872,92

6 127,08

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

010

000 1 06 01030 10 1000 110

11 000,00

 

4 687,83

6 312,17

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений(пени и проценты по соответствующему платежу)

010

000 1 06 01030 10 2100 110

 

185,09

-185,09

Земельный налог

010

000 1 06 06000 00 0000 110

125 000,00

15 072,79

109 927,21

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

010

000 1 06 06033 10 0000 110

 

-82,00

82,00

Земельный налог, взимаемый с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

010

000 1 06 06043 10 1000 110

125 000,00

13 884,99

111 115,01

Земельный налог, взимаемый с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

010

000 1 06 06043 10 2100 110

-  

1269,80

-1269,80

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, за земли, находящиеся в собственности сельских поселений( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010

000 1 11 05025 10 0000 120

-  

388,04  

-388,04  

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

О10

ООО 1 14 06025 10 0000 430

100 992,00

100 991,81

0,19

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

000 2 00 00000 00 0000 000

6 396 600,00

3 125 510,03

3 271 089,97

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

010

000 2 02 00000 00 0000 000

6 396 600,00

3 125 510,03

3 271 089,97

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 2 02 10000 00 0000 151

5 560 500,00

2  725 500,00

2 835 000,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

010

000 2 02 15001 10 0000 151

5 560 500,00

2  725 500,00

2 835 000,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010

000 2 02 35118 10 0000 151

66 000,00

29 700,00

36 300,00

Субсидии в местные бюджеты на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

010

000 2 02 29999 10 0000 151

291600,00  

89640,03  

201 959,97  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

010

000 2 02 49999 10 0000 151

444 200,00

266 520,00

177 680,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

010

000 2 02 30024 10 0000 151

34 300,00

14 150,00

20 150,00

                 

 

  1. Расходы бюджета

 

 Наименование показателя

Код строки

Код расхода по ППП, ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

Расходы бюджета – всего

200

О69 0000 00 00000 000

10 782 304,90

3 196 058,96

7 586 245,94

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

О69 0100 00 00000 000

3 749 173,03

1 814 563,16

1 934 609,87

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

200

О69 0102 910 00 00000

734 621,00

348 125,25

386 495,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

069 0102 91 1 11 90110 100

734 621,00

348 125,25

386 495,75

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

200

О69 0102 9111190110 120

734 621,00

348 125,25

386 495,75

Фонд оплаты труда муниципальных органов

200

О69 0102 9111190110 121 211

567 093,00

272 435,00

294 658,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов

200

О69 0102 9111190110 129 213

167 528,00

75 690,25

91 837,75

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

О69 0104 91112 00000

2 856 762,87

1 309 848,75

1 546 914,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

О69 0104 9111290110 100 000

2 349 069,03

1 129 480,78

1 219 588,25

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

200

О69 0104 9111290110 120 000

2 349 069,03

1 129 480,78

1 219 588,25

Фонд оплаты труда муниципальных органов

200

О69 0104 9111290110 121 211

1 808659,00

887 296,06

921 362,94

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания  и иные  выплаты работникам муниципальных органов

200

О69 0104 9111290110 129 213

540 410,03

242 184,72

298 225,31

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

200

О69 0104 9111290120 200

435 168,84

159 366,46

275 802,38

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд

200

О69 0104 9111290120 240

435 168,84

159 366,46

275 802,38

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий

200

О69 0104 9111290120 242

55 324,00

18 490,00

36 834,00

Услуги связи

200

О69 0104 9111290120 242 221

32 050,00

17 500,00

14 550,00

Прочие работы, услуги

200

О69 0104 9111290120 242 226

23 274,00

-  

23 274,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд

200

О69 0104 9111290120 244

379 844,84

140 876,46

238 968,38

Коммунальные услуги

200

О69 0104 9111290120 244 223

221 250,00

57 000,00    

164 250,00

Работы, услуги по содержанию имущества

200

О69 0104 9111290120 244 225

5 000,00  

3 100,00  

1 900,00  

Прочие работы, услуги

200

О69 0104 9111290120 244 226

17 400,00

2 400,00

15 000,00

Прочие расходы (в части мероприятий)

200

О69 0104 9111290120 244 290

15 000,00  

15 000,00  

0,00  

Увеличение стоимости основных средств

200

О69 0104 9111290120 244 310

44 000,00

28 654,00

15 346,00  

Увеличение стоимости материальных запасов

200

О69 0104 9111290120 244 340

77 194,84

34 722,46

42 472,38

Уплата прочих налогов, сборов

200

О69 0104 9111290120 852 290

28 525,00

20 985,00

7 540,00

 Уплата иных платежей

200

О69 0104 9111290120 853 290 

44 000,00

16,51

43 983,49 

Обеспечение проведения выборов и референдумов

200

069 0107 91 1 13 00000

156 589,16

156 589,16

0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

200

069 0107 91 1 13 90130

84 558,16

84 558,16

0

Иные бюджетные

Ассигнования

200

069 0107 91 1 13 90130 800

84 558,16

84 558,16

0

Специальные расходы

200

069 0107 91 1 13 90130 880

84 558,16

84 558,16

0

Прочие расходы(в части мероприятий)

200

069 0107 91 1 13 90130 880 290

84 558,16

84 558,16

0

Проведение выборов Главы муниципального образования

200

069 0107 91 1 13 90140

72 031,00

72 031,00

0

Иные бюджетные

Ассигнования

200

069 0107 91 1 13 90140 800

72 031,00

72 031,00

0

Специальные расходы

200

069 0107 91 1 13 90140 880

72 031,00

    72 031,00

0

Прочие расходы(в части мероприятий)

200

069 0107 91 1 13 90140 880 290

72 013,00

72 031,00

0

Резервный фонд исполнительных органов государственной власти(местных администраций)

200

О69 0111 911 13 00000

500,00

-  

500,00

Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда

200

069 0111 91 1 13 90150

500,00

-  

500,00

Иные бюджетные ассигнования

200

069 0111 91 1 13 90150 800

500,00

-  

500,00

Резервные средства

200

069 0111 91 1 13 90150 870 290

500,00

-  

500,00

 

 

 

 

 

 

Исполнение переданных государственных полномочий РФ и Иркутской области

200

О69 0113 912 00 00000

700,00

 

700,00

Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

200

О69 0113 9120073150 000 000

700,00

 

700,00

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд

200

О69 0113 9120073150 200

700,00

 

700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных )нужд

200

О69 0113 9120073150 240

700,00

 

700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

О69 0113 9120073150 244

700,00

 

700,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

О69 0113 9120073150 244 340

700,00

 

700,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

200

069 02 03 91 2 02 51180

66 000,00

13 200,00

52 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

069 02 03 91 2 02 51180 100

61 700,00

29 700,00

32 000,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

200

069 02 03 91 2 02 51180 120

61 700,00

29 700,00

32 000,00

Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов

200

069 02 03 91 2 02 51180 121 211

47 389,00

22 811,06

24 577,94

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов

200

069 02 03 91 2 02 51180 129 213

14 311,00

6 888,94

7 422,06

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 02 03 91 2 02 51180 200

4 300,00

-  

4 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 02 03 91 2 02 51180 240

4 300,00

-  

4 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий

200

069 02 03 91 2 02 51180 242

2 000,00

-  

 

2000,00 

Услуги связи

200

069 02 03 91 2 02 51180 242 221

2 000,00

-  

 

2000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд

200

069 02 03 91 2 02 51180 244

2 300,00

-  

2 300,00

Транспортные услуги

200

069 02 03 91 2 02 51180 244 222

2 000,00

-  

 

2000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

069 02 03 91 2 02 51180 244 340

300,00

-  

300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200

069 0400 000 00 00 000

3 563 758,87

22 150,00

3 541 608,87

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

200

069 0401 912 01 73110

33 600,00

14 150,00

19 450,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

069 0401 912 01 73110 100

32 000,00

14 150,00

17 850,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

200

069 0401 912 01 73110 120

32 000,00

14 150,00

17 850,00

Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов

200

069 0401 912 01 73110 121 211

24578,00

10 867,90

13 710,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов

200

069 0401 912 01 73110 129 213

7 422,00

3 282,10

4 139,90

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд

200

069 0401 912 01 73110 200

1600,00

0,00

1 600,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0401 912 01 73110 244 000

1 600,00

 

1 600,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0401 912 01 73110 244 000

1 600,00

 

1 600,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

069 0401 912 01 73110 244 340

1 600,00

 

1 600,00

Дорожный фонд МО "Харатское"

200

069 0409 913 00 00000

3 512 408,87

8 000,00 

3 504 408,87

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд

200

069 0409 91314 90150 200

3 512 408,87

8 000,00 

3 504 408,87

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0409 91314 90150 240

3 512 408,87

8 000,00 

3 504 408,87

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0409 91314 90150 244

3 512 408,87

8 000,00 

3 504 408,87

Работы, услуги по содержанию имущества

200

069 0409 91314 90150 244 225

3 497 408,87

 

3 497 408,87

Прочие работы, услуги

200

069 0409 91314 90150 244 226

15 000,00

8 000,00 

7 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

200

069 0412 91 9 00 00000

17 750,00 

 

 17   750,00

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд

200

069 0412 91 9 13 90280 200

17 750,00

 

17 750,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0412 91 9 13 90280 240

17 750,00

 

17 750,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0412 91 9 13 90280 244

17 750,00

 

17 750,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

069 0412 91 9 13 90280 244340

17 750,00

 

17 750,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

200

069 0500 914 00 00000

330 000,00

11 727,30

318 272,70

Мероприятия в области коммунального хозяйства

200

069 0502 914 00 00000

90 000,00

 

90 000,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив Расходы за счет средств областного и местного бюджета Приобретение фильтров для очистки воды на водозаборных скважинах с.Харат,д.Верхний Кукут

200

069 0502 91401 S2370

90 000,00

 

90 000,00

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд

200

069 0502 91401 S2370 200

90 000,00

 

90 000,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0502 91401 S2370 240

90 000,00

 

90 000,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0502 91401 S2370 244

90 000,00

 

90 000,00

Увеличение стоимости основных средств

200

069 0502 91401 S2370 244 310

90 000,00

 

90 000,00

Благоустройство

200

069 0503 914 00 00000

240 000,00

11 727,30

228 272,70

Уличное освещение

200

069 0503 914 04 90190

12 000,00

11 727,30

272,70

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд

200

069 0503 914 04 90190 200

12 000,00

11 727,30

272,70

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0503 914 04 90190 240

12 000,00

11 727,30

272,70

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0503 914 04 90190 244

12 000,00

11 727,30

272,70

Увеличение стоимости материальных запасов

200

069 0503 914 04 90190 244 340

12 000,00

11 727,30

272,70

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив Расходы за счет средств областного и местного бюджета-Приобретение игровой площадки с.Харат(установка своими силами)

200

069 0503 914 00 00000

99 000,00

 

99 000,00

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд

200

069 0503 91402 S2370 200

99 000,00

 

99 000,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0503 91402 S2370 240

99 000,00

 

99 000,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0503 91402 S2370 244

99 000,00

 

99 000,00

Увеличение стоимости основных средств

200

069 0503 91402 S2370 244 310

99 000,00

 

99 000,00

Благоустройство-Приобретение игровой площадки

200

069 0503 914 00 00000

99 000,00

 

99 000,00

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд

200

069 0503 914 09 90290 200

99 000,00

 

99 000,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0503 914 09 90290 240

99 000,00

 

99 000,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0503 914 09 90290 244

99 000,00

 

99 000,00

Увеличение стоимости основных средств

200

069 0503 914 09 90290 244 310

99 000,00

 

99 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений

200

069 0503 914 00 00000

30 000,00

 

30 000,00

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд

200

069 0503 914 06 90210 200

30 000,00

 

30 000,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0503 914 06 90210 240

30 000,00

 

30 000,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0503 914 06 90210 244

30 000,00

 

30 000,00

Прочие работы, услуги

200

069 0503 914 06 90210 244 226

30 000,00

 

30 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

069 10 00 911 00 00000

19514,50

0,00

19 514,50

Пенсионное обеспечение

200

069 10 01 911 07 00000

19 514,50

0,00

19 514,50

Доплаты к пенсии

200

069 10 01 911 07 90220

19 514,50

0,00

19 514,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

069 10 01 911 07 90220 300

19 514,50

0,00

19 514,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

200

069 10 01 911 07 90220 310

19 514,50

0,00

19 514,50

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

069 10 01 911 07 90220 312 263

19 514,50

0,00

19 514,50

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

200

069 14 03 9 1809 00000

25 000,00

25 000,00

 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района

200

069 14 03 9 1809 90240

25 000,00

25 000,00

 

Межбюджетные трансферты

200

069 14 03 9 1809 90240 500 000

25 000,00

25 000,00

 

Иные межбюджетные трансферты

200

069 14 03 9 1809 90240 540 251

25 000,00

25 000,00

 

 МКУ КДЦ «Харатское»

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

200

068 0800 910 00 00000

3 028 858,50

1 292 918,50

1 735 940,00

Культура

200

068 0801 917 00 00000

3 028 858,50

1 292 918,50

1 735 940,00

Обеспечение досуговой деятельности

200

068 0801 917 00 00000

2  639 677,50

1 068 393,96

1 571 283,54

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

068 0801 91 7 10 90310

1 808 838,00

655 126,66

1 153 711,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

068 0801 917 10 90310 100

1 808 838,00

655 126,66

1 153 711,34

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

068 0801 917 10 90310 110

1 808 838,00

655 126,66

1 153 711,34

Фонд оплаты труда учреждений

200

068 0801 917 10 90310 111 211

1 389 276,00

512 723,84

876 552,16

Взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200

068 0801 917 10 90310 119 213

419 562,00

142 402,82

277 159,18

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд

200

068 0801 917 10 90320 200

725 294,00

322 721,80

402 572,20

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

068 0801 917 10 90320 240

725 294,00

322 721,80

402 572,20

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

068 0801 917 10 90320 244

725 294,00

322 721,80

402 572,20

Коммунальные услуги

200

068 0801 917 10 90320 244 223

0,00

0,00

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

200

068 0801 917 10 90320 244 225

16 000,00

4 000,00

12 000,00

Прочие работы, услуги

200

068 0801 917 10 90320 244 226

668 569,00

309 621,80

358 947,20

Увеличение стоимости основных средств

200

068 0801 917 10 90320 244 226

7 700,00

 

7 700,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

068 0801 917 10 90320 244 226

33 025,00

9 100,00

23 925,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив расходы за счет средств областного и местного бюджета-Изготовление, монтаж входной двери в СДК с.Харат

200

068 0801 917 00 0000

 

 

 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 11S2370 200

50 000,00

50 000,00

 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 11S2370 240

50 000,00

50 000,00

 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 11S2370 244

50 000,00

50 000,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

068 0801 91 7 11S2370 244 225

50 000,00

50 000,00

 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив расходы за счет средств областного и местного бюджета-Организация оснащения материалами для пошива сценических костюмов в СДК с.Харат

200

068 0801 917 00 00000

 

 

 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 11S2370 200

40 545,50

40 545,50

 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 11S2370 240

40 545,50

40 545,50

 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 11S2370 244

40 545,50

40 545,50

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

068 0801 91 7 11S2370 244 340

40 545,50

40 545,50

 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив расходы за счет средств областного и местного бюджета-Приобретение материалов для ремонта крыльца в СДК д.Верхний Кукут

200

068 0801 917 00 00000

 

 

 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 11S2370 200

15 000,00

0

15 000,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 11S2370 240

15 000,00

0

15 000,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

068 0801 91 7 11S2370 244

15 000,00

0

15 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

068 0801 91 7 11S2370 244 340

15 000,00

0

15 000,00

Обеспечение библиотечной деятельности

200

068 0801 917 11 90310

389 181,00

224 524,54

164 656,46

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

068 0801 91 7 11 90310

385 781,00

221 125,54

164 655,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

068 0801 917 11 90310 100

385 781,00

221 125,54

164 655,46

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

068 0801 917 11 90310 110

385 781,00

221 125,54

164 655,46

Фонд оплаты труда учреждений

200

068 0801 917 11 90310 111 211

296 305,00

179 223,04

117 081,96

Взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200

068 0801 917 11 90310 119 213

89 476,00

41 902,50

47 573,50

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд

200

068 0801 917 11 90320 200

3 400,00

3 399,00

1,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

068 0801 917 11 90320 240

3 400,00

3 399,00

1,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

068 0801 917 11 90320 244

3 400,00

3 399,00

1,00

Прочие работы, услуги

200

068 0801 917 11 90320 244226

3 400,00

3 399,00

1,00

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета

     
           

 Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования дефицита бюджета по БК

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО

500

000 90 00 00 00 00 0000 000

-2 520 712,90

906 767,47

-3 427 480,37

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

520

000 01 00 00 00 00 0000 000

-2 520 712,90

906 767,47

-3 427 480,37

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 00 0000 000

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 00 0000 700

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 10 0000 710

 

 

 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 00 0000 800

 

 

 

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 10 0000 810

 

 

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

700

000 01 05 00 00 00 0000 000

 8 261 592,00

4 102826,43

4 158 765,57

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 01 05 00 00 00 0000 500

 8 261 592,00

4 102826,43

4 158 765,57

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01 05 02 00 00 0000 500

 8 261 592,00

4 102826,43

4 158 765,57

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

8 261 592,00

4 102826,43

4 158 765,57

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

710

000 01 05 02 01 10 0000 510

 8 261 592,00

4 102826,43

4 158 765,57

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

10   782 304,90

3 196 058,96

7 586 245,94

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01 05 02 00 00 0000 600

10   782 304,90

3 196 058,96

7 586 245,94

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01 05 02 01 00 0000 610

10   782 304,90

3 196 058,96

7 586 245,94

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

720

000 01 05 02 01 10 0000 610

10   782 304,90

3 196 058,96

7 586 245,94

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету «Об исполнении бюджета муниципального

образования «Харатское»

за 1 полугодие 2018 года

 

За отчетный период исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с принятыми решениями Думы от 26 декабря 2017 г. № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 28 февраля 2018года № 3/10 «О внесении изменений в решение Думы от 26.12.2017 года № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 30 марта 2018 года №3/12 «О внесении изменений в решение Думы от 26.12.2017 года № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 28 апреля 2018 года №3/22 «О внесении изменений в решение Думы от 26.12.2017 года № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 31 мая 2018 года №3/27 «О внесении изменений в решение Думы от 26.12.2017 года № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Бюджетная политика была направлена на увеличение объема поступления собственных доходов, на оперативное осуществление финансирования, контроля за целевым использованием средств. Финансирование расходной части бюджета происходило в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

 

ДОХОДЫ

 

За 1 полугодие 2018 г. поступило доходов – 4102826,43 руб. или 49,7% к годовому назначению, из них дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 2725500 руб. или 49,0 % к годовому назначению (в т.ч из областного бюджета при плане 427400 руб. поступило 213700 руб. – 50,0%; из районного бюджета при плане 5133100 руб. поступило 2511800руб. – 48,9 %), субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету – 29700 руб. или 45,0% к годовому назначению, субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – при плане 34300 руб. поступило 14150 руб или 41,3 %, собственных доходов поступило 977316,40 руб. или 52,4 % к годовому назначению, из них налоговые доходы – 977316,40 руб. В общей структуре собственные доходы составляют 23,8%.

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес составляют налог на доходы физических лиц – 159986,52 руб. или 73,4 % к плану. Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации- 692315,32 руб .или 49,1 % к плану.

 

РАСХОДЫ

 

Исполнение расходной части бюджета за отчетный период составило 3196058,96 руб. или 29,6 % к годовому плану.

По разделу «Общегосударственные вопросы» за 1 полугодие 2018 г. при годовом плане 3749173,03 руб. израсходовано 1814563,16 руб. или 48,4%, в том числе на фонд оплаты труда и страховые взносы израсходовано 1521456,03 руб. или 47,9 % к плановым назначениям. Оплачены расходы Интернет -15000 рублей , услуги по электрической энергии- 57000 рублей, заправка катриджей-3600 рублей, канцелярские товары -3962,46 рублей

По разделу «Культура и кинематография» использовано за отчетный период – 1292918,50 руб. (из них СДК – 1068393,96 руб., библиотека –224524,54руб.) или 42,7 % к годовому назначению, в том числе на фонд оплаты труда и страховые взносы направлено 876252,20 руб. или 39,9% к годовому назначению.

По разделу «Национальная оборона» израсходовано – 29700 руб. на фонд оплаты труда и страховые взносы 29700 рублей ,исполнение составило 45,0% к годовому назначению.

По разделу «Национальная экономика» Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения израсходовано 14150 руб в том числе: на фонд оплаты и страховые взносы -14150руб. или 42,1% к годовому назначению.

НА 01.07.2018 г. остаток средств на счете администрации МО «Харатское» составил 3357543,37 рублей.

 

 

 

 

 

 

Дата создания: 07-09-2018
Дата последнего изменения: 11-09-2018
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: