Толстиков Сергей Михайлович

Глава администрации Харатского муниципального образования

график приема граждан

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАТСКОЕ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

10.07.2017 г. № 43

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХАРАТСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАТСКОЕ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА»

 

 

В соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г .№ 131 –ФЗ (ред.от 05.04.2010г,с изменениями от 08.05.2010г.)

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования «Харатское» за  1 полугодие 2017года.

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Харатский вестник».

 

 

Глава администрации  МО «Харатское»

С.М.Толстиков

 

Сведения

 

о численности муниципальных служащих органов местного

 

самоуправления, работников муниципальных учреждений и

 

фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие  2017 года

 

 

 

 

 

по муниципальному образованию "Харатское"

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к постановлению

от 10.07.2017 г. №43

 

Муниципальные служащие органов местного самоуправления

Работники муниципальных учреждений

 

 

 

Среднесписочная численность период (единиц)

Фактические затраты на денежное содержание –оплата труда с начислениями (тыс.рублей)

Физические лица, среднемесячное значение за отчетный период (единиц)

Фактические затраты на денежное содержание –оплата труда с начислениями (тыс.рублей)

 

 

Администрация муниципального образования "Харатское"

4

765

4

748

 

Всего

4

765

4

748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

Приложение 2

к постановлению от 10.07.2017г № 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования «Харатское" за 1 полугодие 2017 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Доходы бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование показателя

Код строки

Код дохода по КД

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

 

1

2

3

4

5

6

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО

010

000 0 00 00000 00 0000 000

5 586 600,00

2 552 749,74

3 033 850,26

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 1 00 00000 00 0000 000

1 775 500,00

815823,38

1 959676,62

 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

010

000 1 01 00000 00 0000 000

285 000,00

120485,44

164514,56

 

Налог на доходы физических лиц

010

000 1 01 02000 01 0000 110

285 000,00

120485,44

164514,56

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

010

000 1 01 02010 01 0000 110

-

 

 

 

Налог  на   доходы  физических   лиц   с   доходов, полученных физическими лицами,  не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

010

000 1 01 02011 01 0000 110

-

 

 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

010

000 1 01 02010 01 0000 110

285 000,00

119939,44

165060,56

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

010

000 1 01 02020 01 0000 110

-   

-   

-   

 

Налог на доходы физических лиц  с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа(перерасчеты,недоимка и задолженность по соответствующему платежу,в том числе по отмененному))

010

000 1 01 02030 01 0000 110

-   

546,00   

-546,00 

 

Налоги на товары,(работы,услуги),реализуемые на территории  Российской Федерации

010

000 1 03 00000 00 0000 000

1 354 500,00

682442,57

672057,43

 

Доходы от уплаты  акцизов на дизельное  топливо,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02230 01 0000 110

408 760,00

269506,90

139253,10

 

Доходы от уплаты  акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02240 01 0000 110

10 990,00

2929,18

8060,82

 

Доходы от уплаты  акцизов на автомобильный бензин,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02250 01 0000 110

922 217,00

464671,66

457545,34

 

Доходы от уплаты  акцизов на прямогонный  бензин,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02260 01 0000 110

12 533,00

-54665,17

67198,17

 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

000 1 05 03010 01 1000 110

 

0

0

 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

010

000 1 06 00000 00 0000 000

136 000,00

12678,87

123321,13

 

Налог на имущество физических лиц

010

000 1 06 01000 00 0000 110

11 000,00

2 586,77

8 413,23

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений(сумма платежа (перерасчеты,недоимка и задолженность по соответсвующему платежу,в том числе по отмененному))

010

000 1 06 01030 10 1000 110

11 000,00

2 400,12

8599,88

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений(пени и проценты по соответствующему платежу)

010

000 1 06 01030 10 2100 110

 

186,65

-186,65

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений(пени и проценты по соответствующему платежу)

010

000 1 06 01030 10 4000 110

 

-   

-   

 

Земельный налог

010

000 1 06 06000 00 0000 110

125 000,00

10092,10

114907,90

 

Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком,расположенным в границах сельских поселений

010

000 1 06 06033 10 0000 110

 

577,00

-577,00

 

Земельный налог,взимаемый с физических лиц,обладающих земельным участком,расположенным в границах сельских поселений

010

000 1 06 06043 10 1000 110

125 000,00

8886,19

116113,81

 

Земельный налог,взимаемый с физических лиц,обладающих земельным участком,расположенным в границах сельских поселений

010

000 1 06 06043 10 2100 110

-   

628,91

-628,91

 

Земельный налог,взимаемый с физических лиц,обладающих земельным участком,расположенным в границах сельских поселений

010

000 1 06 06043 10 4000 110

-   

-   

-   

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010

000 1 11 05025 10 0000 120

-   

216,50   

-   

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

000 2 00 00000 00 0000 000

3 811 100,00

1736926,36

2074173,64

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

010

000 2 02 00000 00 0000 000

3 811 100,00

1736926,36

2074173,64

 

Дотации бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации

010

000 2 02 10000 00 0000 151

2 807 800,00

1407330,00

1400470,00

 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

010

000 2 02 15001 10 0000 151

2 807 800,00

1407330,00

1400470,00

 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

010

000 2 02 01003 10 0000 151

-   

-   

-   

 

Субвенции  бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010

000 2 02 35118 10 0000 151

61 400,00

24274,36

37125,64

 

 Субсидии в местные бюджеты на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

010

000 2 02 29999 10 0000 151

226300   

-   

226300   

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

010

000 2 02 49999 00 0000 151

682 600,00

-

682 600,00

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

010

000 2 02 49999 10 0000 151

682 600,00

-

682 600,00

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

010

000 2 02 30024 10 0000 151

33 000,00

14535,00

18465,00

 

                       

 

                                                  2. Расходы бюджета

 

 

 

 

 

 Наименование показателя

Код строки

Код расхода по ППП, ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

Расходы бюджета - всего

200

О69 0000 0000000 000

6 815209,86

2061262,90

4753946,96

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

О69 0100 0000000 000

2 372716,00

1198276,51

1174439,49

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

200

О69 0102 9100000000

501 038,00

314556,55

186481,45

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

200

О69  0102 9111190110 120

501 038,00

314556,55

186481,45

Фонд оплаты труда муниципальных органов

200

О69 0102 9111190110  121 211

387 173,00

245770,00

141403,00

Взносы по обязательному  социальному страхованию  на выплаты денежного содержания  и иные  выплаты работникам муниципальных органов

200

О69 0102 9111190110  129 213

113 865,00

68786,55

45078,45

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

О69 0104 91112 00000

1 870418,00

883719,96

986 698,04

Расходы на выплаты  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

О69  0104 9111290110 100

1 545 833,00

743603,27

802229,73

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

200

О69  0104 9111290110 120

1 545 833,00

743603,27

802229,73

Фонд оплаты труда муниципальных органов

200

О69 0104 9111290110 121 211

1 189 625,00

582767,81

606857,19

Взносы по обязательному  социальному страхованию  на выплаты денежного содержания  и иные  выплаты работникам муниципальных органов

200

О69 0104 9111290110 129 213

356 208,00

160835,46

195372,54

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

О69 0104 9111290120 200

290 860,00

108581,69

182278,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

О69 0104 9111290120 240

290 860,00

108581,69

182278,31

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий

200

О69 0104 9111290120 242

59 447,00

37698,00

21749,00

Услуги связи

200

О69 0104 9111290120 242 221

37 810,00

21700,00

16110,00

Прочие работы, услуги

200

О69 0104 9111290120 242 226

21637,00

15998,00   

5639,00

 

 

О69 0104 9111290120 244

 

 

 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

 

231413,00

70883,69

160529,31

Коммунальные услуги

200

О69 0104 9111290120 244 223

119886,00   

 

119886,00   

Прочие работы,услуги

200

О69 0104 9111290120 244 226

119 886,00

-   

-   

Увеличение стоимости основных средств

200

О69 0104 9111290120 244 310

5062,34   

5062,34

-

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

О69 0104 9111290120 244 340

68864,66

28221,35

40643,31   

Иные бюджетные ассигнования

200

О69 0104 9111290120 800

33725

31535,00

2190,00   

Уплата прочих налогов,сборов

200

О69 0104 9111290120 852 290

3725,00   

1535,00   

2 190,00

Уплата  иных платежей

200

О69 0104 9111290120 853 290 

30 000,00

30000,00

-   

Резервный фонд исполнительных органов государственной власти (местных администраций)

200

О69 0111 000 0000 000

560,00

-   

560,00 

Резервные средства

200

069 0111 9111390130 870 290 

560,00

-   

560,00

Исполнение переданных государственных полномочий РФ и Иркутской области

200

О69 0113 91200 00000

700,00

 

700,00 

Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления,уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

200

О69 0113 9120073150 

700,00

 

700,00

Закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

О69 0113 9120073150 200

700,00

 

700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

О69 0113 9120073150 240

700,00

 

700,00

Прочая закупка товаров,работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

О69 0113 9120073150 244

700,00

 

700,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

 069 011309120073150244 340

700,00

 

700,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

200

069 02 03 91 2 02 51180 000

61 400,00

24274,36

37125,64 

Расходы на выплаты  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

069 02 03 91 2 02 51180 110

57100,00

24274,36

32825,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

069 02 03 91 2 02 51180 120

57100,00

24274,36

32825,64

Фонд оплаты труда муниципальных органов

200

069 02 03 91 2 02 51180 121 211

43856,00

18643,89

25212,11

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов

200

069 02 03 91 2 02 51180 129 213

13 244,00

5630,47

7613,53

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 02 03 91 2 02 51180 200

4300,00

-   

4300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 02 03 91 2 02 51180 240

4300,00

-   

4300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий

200

069 02 03 91 2 02 51180 242

2000,00

-   

2000,00

Услуги связи

200

069 02 03 91 2 02 51180 242 221

2000,00

 

2000,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0203 001 36 00 244

2300,00

-   

2300,00

Транспортные услуги

200

069 02 03 91 2 02 51180 244 222

2000,00   

-   

2000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

069 02 03 91 2 02 51180 244 340

300,00   

-   

300,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200

069 0400 000 00 00 000

2 217494,53

22715,08

2194779,45   

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

200

069 0401 912 01 73110

32 300,00

14535,00

17765,00

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов

200

069 0401 912 01 73110 120

30 761,00

14535,00

16226,00

Фонд оплаты труда  муниципальных органов

200

069 0401 912 01 73110 121 211

23 626,00

11163,60

12462,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов

200

069 0401 912 01 73110 129 213

7 135,00

3371,40

3763,60

Закупка товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0401 912 01 73110 200 

1539,00

0,00

1539,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0401 912 01 73110 244 

1 539,00

 

1 539,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

 069 0401 912 01 73110 244  340

1 539,00

 

1 539,00

 Дорожный фонд МО "Харатское"

 

069 0409 913 00 00000 000

2170194,53 

8180,08 

2162014,45

Закупка товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0409 91314 90150 200

2 170 194,53

8180,08 

2162014,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 0409 91314 90150 240

2 170 194,53

8180,08 

2 162014,45

Прочая закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд

200

069 0409 91314 90150 244

2 170 194,53

8180,08 

2 162014,45

Работы, услуги по содержанию имущества

200

069 0409 91314 90150 244 225

2 162 014,45

 

2162014,45

Прочие работы, услуги

200

 069 0409 91314 90150 244 226

3500,00

 

3500,00

Увеличение стоимости основных средств

200

 069 0409 91314 90150 244 226

4680,08

4680,08

 

 Другие вопросы в области национальной экономики

 

069 0412 910 00 00000

15000,00 

 

15 000,00

Закупка товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0412 91 9 13 90280 200

15000,00

 

15000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 0412 91 9 13 90280 240

15000,00

 

15000,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд

200

069 0412 91 9 13 90280 244

15000,00

 

15000,00

Прочие работы,услуги

200

069 0412 91 9 13 90280 244 226

15000,00

 

15000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

200

069 0500 914 00 00000

238211,00 

 

238211,00 

Благоустройство

200

 069 0503 914 00 00000

238211 

 

238211 

 Реализация мероприятий перечня народных инициатив расходы за счет средств областного и местного бюджета Приобретение обелиска участникам ВОВ

 200

069 0503 9140 00 00000

99000,00 

 

99000,00 

Закупка товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0503 91406 S2370 200

99000,00

 

99000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 0503 91406 S2370 240

99000,00

 

99000,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд

200

069 0503 91406 S2370 244

99000,00

 

99000,00

 Реализация мероприятий перечня народных инициатив расходы за счет средств областного и местного бюджета Выполнение работ по установке обелиска участникам ВОВ

 200

069 0503 9140 00 00000

85990,00 

 

85990,00 

Закупка товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0503 91407 S2370 200

85990,00

 

85990,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 0503 91407 S2370 240

85990,00

 

85990,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд

200

069 0503 91407 S2370 244

85990,00

 

85990,00

 Реализация мероприятий перечня народных инициатив расходы за счет средств областного и местного бюджета Приобретение пиломатериалов на огораживание кладбища(собственными силами)

 200

069 0503 9140 00 00000

53221,00 

 

53221,00 

Закупка товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

069 0503 91408 S2370 200

53221,00

 

53221,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

069 0503 91408 S2370 240

53221,00

 

53221,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд

200

069 0503 91408 S2370 244

53221,00

 

53221,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

069 10 00 911 07 00000 000

60 865,00

0,00

60865,00 

Пенсионное обеспечение

200

069 10 01 911 07 00000 000

60 865,00

0,00

60 865,00

Доплаты к пенсии

200

069 10 01 911 07 90220 000

60 865,00

0,00

60 865,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

069 10 01 911 07 90220 300

60 865,00

0,00

60 865,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

200

069 10 01 911 07 90220 310

60 865,00

0,00

60 865,00

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

 069 10 01 911 07 90220 312263

60 865,00

0,00

60 865,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

200 

069 14 03 9 1809 00000 000

25000,00 

15000,00 

10000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

200

069 14 03 9 1809 900000

25 000,00

15000,00

10000,00 

Иные межбюджетные трансферты

200

 069 14 03 9 1809 90240 540 251

25 000,00

15000,00

10 000,00

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

 

068 0800 910 00 00000 000

1839523,33 

800996,95 

1038526,38

Культура

200

068 0801 917 00 00000 

1569921,33

661857,34

 908063,99

Обеспечение досуговой деятельности

200

068 0801 917 00 00000

1569921,33

661857,34

908063,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

068 0801 917 10 90310 100

1235347,33

460836,17

774511,16

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

068 0801 917 10 90310 110

1235347,33

460836,17

774511,16

Фонд оплаты труда учреждений

200

068 0801 917 10 90310 111 211

986477,33

353198,80

633278,53

Взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200

068 0801 917 10 90320 119 213

248870

107637,37

141232,63

Закупка товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200

068 0801 917 10 90320 200

334574

201021,17

133552,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

068 0801 917 10 90320 240

334574

201021,17

133552,83

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

068 0801 917 10 90320 244

334574

201021,17

133552,83

Коммунальные услуги

200

068 0801 917 10 90320 244 223

11066

0

11066

Прочие работы, услуги

200

 068 0801 917 10 90320 244 226

323508

201021,17

122486,83

 Обеспечение библиотечной деятельности

 200

068 0801  917 11 90310 000

269602 

139139,61 

130462,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

068 0801  917 11 90310 000

269602

139139,61

130462,39 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

068 0801  917 11 90310 110

269602

139139,61

130462,39

Фонд оплаты труда учреждений

200

068 0801  917 11 90310 111 211

209408

106866,07

102541,93

Взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200

068 0801  917 11 90310 119 213

60194

32273,54

27920,46

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования дефицита бюджета по БК

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

 

1

2

3

4

5

6

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО

500

000 90 00 00 00 00 0000 000

-1228609,86

491486,84

-1720096,70

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

520

000 01 00 00 00 00 0000 000

-1228609,86

491486,84

-1720096,70

 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 00 0000 000

 

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 00 0000 700

 

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 10 0000 710

 

 

 

 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 00 0000 800

 

 

 

 

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 10 0000 810

 

 

 

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

700

000 01 05 00 00 00 0000 000

5586600,00

2552749,74

3033850,,26

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 01 05 00 00 00 0000 500

5586600,00

2552749,74

3033850,,26

 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01 05 02 00 00 0000 500

5586600,00

2552749,74

3033850,,26

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

5586600,00

2552749,74

3033850,,26

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

710

000 01 05 02 01 10 0000 510

5586600,00

2552749,74

3033850,,26

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

6 815209,86

2061262,90

4753946,96

 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01 05 02 00 00 0000 600

6 815209,86

2061262,90

4753946,96

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01 05 02 01 00 0000 610

6 815209,86

2061262,90

4753946,96

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

720

000 01 05 02 01 10 0000 610

6 815209,86

2061262,90

4753946,96

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету «Об исполнении бюджета муниципального

образования «Харатское»

за 1 полугоие 2017 года

 

За отчетный период исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с принятыми решениями Думы от 28 декабря 2016 г. № 3/40 «О бюджете  муниципального образования «Харатское» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,  от 03 марта  2017года № 3/9 «О внесении изменений в  решение «О бюджете муниципального образования «Харатское»  на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,  от 05 апреля 2017 года «О внесении изменений в  решение «О бюджете муниципального образования «Харатское»  на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 24.04.2017 года № 3/15«О внесении изменений в  решение «О бюджете муниципального образования «Харатское»  на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от  30.06.2017года № 3/24 «О внесении изменений в решение от 28.12.2016года № 3/40 « О бюджете МО «Харатское» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Бюджетная политика была направлена на увеличение объема поступления собственных доходов, на оперативное осуществление финансирования, контроля за целевым использованием средств. Финансирование расходной части бюджета происходило в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

 

ДОХОДЫ

 

За 1  полугодие 2017 г. поступило доходов – 2552749,74 руб. или 45,7% к годовому назначению, из них дотации  бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 1407330 руб. или 50,1 % к годовому назначению (в т.ч из областного бюджета при плане 149200 руб. поступило 74600 руб. – 50,0%; из районного бюджета при плане 2658600 руб. поступило 1332730 руб. – 50,1 %), субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету – 24274,36 руб. или 39,5% к годовому назначению, субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – при плане 33000 руб. поступило 14535 руб или  41,4%, собственных доходов поступило 815823,38 руб. или 45,9 % к годовому назначению, из них налоговые доходы – 815823,38 руб. В общей структуре собственные доходы составляют  32,0%.

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес составляют налог на доходы физических лиц – 120485,44  руб. или 42,3 % к плану.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации- 6824425,57 руб .или 50,4 % к плану.

 

 РАСХОДЫ

 

Исполнение расходной части бюджета за отчетный период составило 2061262,90 руб.  или 30,2 % к годовому плану.

По разделу «Общегосударственные вопросы» за 1 полугодие  2017 г. при  годовом плане 2372716 руб. израсходовано 1198276,51 руб. или 50,5%, в том числе на фонд оплаты труда и страховые взносы израсходовано 1058159,82 руб. или 51,7 % к плановым назначениям. Оплачены расходы по услугам связи 3700 рублей, Интернет  -18000 рублей ,  учеба по охране труда-  5000 рублей, транспортный налог-1535 рублей,  счетчики -5062,34 рублей

По разделу «Культура и кинематография» использовано за отчетный период –  800996,95 руб. (из них СДК – 661857,34 руб., библиотека – 139139,61 руб.) или 43,5 % к годовому назначению, в том числе на фонд оплаты труда и страховые взносы направлено 460836,17  руб.

По разделу «Национальная оборона» израсходовано – 24274,36 руб. на фонд оплаты труда  и  страховые взносы 24274,36 рублей ,исполнение составило 39,5% к годовому назначению.

По разделу «Национальная экономика» -Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения  израсходовано

14535руб. в том числе: на фонд оплаты и  страховые взносы -14535руб.

НА 01.07.2017 г. остаток средств на счете администрации МО «Харатское» составил 1653515,70 рублей.

 

 

 

 

 

 

Дата создания: 18-09-2017
Дата последнего изменения: 02-11-2017
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: