Толстиков Сергей Михайлович

Глава администрации Харатского муниципального образования

график приема граждан

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАТСКОЕ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

10.04.2017 г. № 21

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХАРАТСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАТСКОЕ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА»

 

В соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г .№ 131 –ФЗ (ред. от 05.04.2010 г,с изменениями от 08.05.2010г.)

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования «Харатское» за 1 квартал 2017года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Харатский Вестник».

 

 

Глава администрации МО «Харатское»

С.М.Толстиков

 

 

 

 

Приложение 1

 

 

 

к постановлению от 10.04.2017г № 21

 

 

 

 

Сведения

о численности муниципальных служащих органов местного

самоуправления, работников муниципальных учреждений и

фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2017 года

по муниципальному образованию "Харатское"

 

Наименование главных распорядителей средств бюджета

Муниципальные служащие органов местного самоуправления

Работники муниципальных учреждений

Среднесписочная численность период (единиц)

Фактические затраты на денежное содержание –оплата труда с начислениями (тыс.рублей)

Физические лица, среднемесячное значение за отчетный период (единиц)

Фактические затраты на денежное содержание –оплата труда с начислениями (тыс.рублей)

1

Администрация муниципального образования "Харатское"

4

271

3

327

 

Всего

4

271

3

327

                 

 

Приложение 2

к постановлению от 10.04.2017 г № 21

 

 

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования «Харатское"за года 1квартал 2017 года

 

 

 

 

 

 

                                             1. Доходы бюджета

 

 

 

 Наименование показателя

Код строки

Код дохода по КД

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО

010

000 0 00 00000 00 0000 000

5 275 300,00

1 115 982,77

4 159 317,23

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 1 00 00000 00 0000 000

1 690 500,00

398 931,41

1 291 568,59

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

010

000 1 01 00000 00 0000 000

200 000,00

45 452,05

154 547,95

Налог на доходы физических лиц

010

000 1 01 02000 01 0000 110

200 000,00

45 452,05

154 547,95

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

010

000 1 01 02010 01 0000 110

-

 

 

Налог на доходы физических лиц с   доходов, полученных физическими лицами,  не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

010

000 1 01 02011 01 0000 110

-

 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

010

000 1 01 02010 01 0000 110

200 000,00

45 452,05

154 547,95

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

010

000 1 01 02020 01 0000 110

-   

-   

-   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

010

000 1 01 02030 01 0000 110

-   

-   

-   

Налоги на товары,(работы, услуги),реализуемые на территории  Российской Федерации

010

000 1 03 00000 00 0000 000

1 354 500,00

340 171,99

1 014 328,01

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02230 01 0000 110

408 760,00

126 512,10

282 247,90

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02240 01 0000 110

10 990,00

1 264,45

9 725,55

Доходы от уплаты  акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02250 01 0000 110

922 217,00

235 600,86

686 616,14

Доходы от уплаты  акцизов на прямогонный  бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010

000 1 03 02260 01 0000 110

12 533,00

-23 205,42

35 738,42

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

000 1 05 03010 01 1000 110

 

4 110,00

-4 110,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

010

000 1 06 00000 00 0000 000

136 000,00

9 197,37

126 802,63

Налог на имущество физических лиц

010

000 1 06 01000 00 0000 110

11 000,00

2 282,58

8 717,42

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответсвующему платежу, в том числе по отмененному))

010

000 1 06 01030 10 1000 110

11 000,00

2 251,46

8 748,54

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений(пени и проценты по соответствующему платежу)

010

000 1 06 01030 10 2100 110

 

31,12

-31,12

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений(пени и проценты по соответствующему платежу)

010

000 1 06 01030 10 4000 110

 

-   

-   

Земельный налог

010

000 1 06 06000 00 0000 110

125 000,00

6 914,79

118 085,21

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

010

000 1 06 06033 10 0000 110

 

257,00

-257,00

Земельный налог, взимаемый с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

010

000 1 06 06043 10 1000 110

125 000,00

6 564,19

118 435,81

Земельный налог, взимаемый с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

010

000 1 06 06043 10 2100 110

-   

93,60

-93,60

Земельный налог, взимаемый с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

010

000 1 06 06043 10 4000 110

-   

-   

-   

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

000 1 06 06023 1010000 110

-   

-   

-   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

000 2 00 00000 00 0000 000

3 584 800,00

717 051,36

2 867 748,64

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

010

000 2 02 00000 00 0000 000

3 584 800,00

717 051,36

2 867 748,64

Дотации бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации

010

000 2 02 10000 00 0000 151

2 807 800,00

700 592,00

2 107 208,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

010

000 2 02 15001 10 0000 151

2 807 800,00

700 592,00

2 107 208,00

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

010

000 2 02 01003 10 0000 151

-   

-   

-   

Субвенции  бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010

000 2 02 35118 10 0000 151

61 400,00

9 999,36

51 400,64

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

010

000 2 02 29999 10 0000 151

-   

-   

-   

Иные межбюджетные трансферты

010

000 2 02 04000 00 0000 151

682 600,00

-

682 600,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

010

000 2 02 49999 10 0000 151

682 600,00

-

682 600,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

010

000 2 02 30024 10 0000 151

33 000,00

6 460,00

26 540,00

                 

 

                                                            2. Расходы бюджета

 

 

 

 

 

 Наименование показателя

Код строки

Код расхода по ППП, ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

Расходы бюджета - всего

200

О69 0000 0000000 000 000

6 500 722,86

680 511,68

5 820 211,18

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

О69 0100 0000000 000 000

2 321 440,00

394 576,98

1 926 863,02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

200

О69 0102 9100000000 000

501 038,00

136 622,62

364 415,38

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

200

О69  0102 9111190110 120 000

501 038,00

136 622,62

364 415,38

Фонд оплаты труда муниципальных органов

200

О69 0102 9111190110  121 211

387 173,00

109 108,00

278 065,00

Взносы по обязательному  социальному страхованию  на выплаты денежного содержания  и иные  выплаты работникам муниципальных органов

200

О69 0102 9111190110  129 213

113 865,00

27 514,62

86 350,38

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

О69 0104 91112 00000 000

1 819 142,00

257 954,36

1 561 187,64

Расходы на выплаты  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

О69  0104 9111290110 100 000

1 545 833,00

228 838,42

1 316 994,58

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

200

О69  0104 9111290110 120 000

1 545 833,00

228 838,42

1 316 994,58

Фонд оплаты труда муниципальных органов

200

О69 0104 9111290110 121 211

1 189 625,00

186 684,04

1 002 940,96

Взносы по обязательному  социальному страхованию  на выплаты денежного содержания  и иные  выплаты работникам муниципальных органов

200

О69 0104 9111290110 129 213

356 208,00

42 154,38

314 053,62

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

200

О69 0104 9111290120 200 000

269 584,00

27 580,94

242 003,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

О69 0104 9111290120 240 000

269 584,00

27 580,94

242 003,06

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий

200

О69 0104 9111290120 242 000

51 360,00

10 000,00

41 360,00

Услуги связи

200

О69 0104 9111290120 242 221

37 810,00

10 000,00

27 810,00

Прочие работы, услуги

200

О69 0104 9111290120 242 226

13 550,00

-   

13 550,00

Закупка товаров, работ , услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

200

О69 0104 0020400 243 000

-   

-   

-   

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

200

О69 0104 9111290120 244 000

218 224,00

17 580,94

200 643,06

Услуги связи

200

О69 0104 0020400 244 221

-   

 

-   

Транспортные услуги

200

О69 0104 0020400 244 222

-   

 

-   

Коммунальные услуги

200

О69 0104 9111290120 244 223

119 886,00

-   

119 886,00

Работы, услуги по содержанию имущества

200

О69 0104 9111290120 244 225

-   

-   

-   

Прочие работы, услуги

200

О69 0104 9111290120 244 226

14 000,00

5 000,00

9 000,00

Прочие расходы (в части мероприятий)

200

О69 0104 0020400 244 290

-   

-   

-   

Увеличение стоимости основных средств

200

О69 0104 9111290120 244 310

5 062,34

5 062,34

-   

Увеличение стоимости материальных запасов

200

О69 0104 9111290120 244 340

79 275,66

7 518,60

71 757,06

Иные бюджетные ассигнования

200

О69 0104 9111290120 800 000

3 725,00

1 535,00

2 190,00

Возмещение служебных издержек истцам (гос. пошлина)

200

О69 0104 9111290120 831 290

-   

-   

-   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

200

О69 0104 9111290120 852 290

3 725,00

1 535,00

2 190,00

 

200

 

 

 

 

Резервные фонды

200

О69 0111 000 00 00 000 000

560,00

-   

560,00

Резервные средства

200

О69 0111 9111390130 870 290

560,00

-   

560,00

 

 

 

 

 

 

Исполнение переданных государственных полномочий РФ и Иркутской области

200

О69 0113 912 00 00000 000

700,00

 

700,00

Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

200

О69 0113 9120073150 000 000

700,00

 

700,00

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

200

О69 0113 9120073150 200 000

700,00

 

700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

О69 0113 9120073150 240 000

700,00

 

700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

О69 0113 9120073150 244 000

700,00

 

700,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

О69 0113 9120073150 244 340

700,00

 

700,00

 

 

 

 

 

 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

200

069 02 03 91 2 02 51180 000 000

61 400,00

9 999,36

51 400,64

Расходы на выплаты  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

069 02 03 91 2 02 51180 110 000

60 000,00

9 999,36

50 000,64

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

200

069 02 03 91 2 02 51180 120 000

60 000,00

9 999,36

50 000,64

Фонд оплаты труда муниципальных органов

200

069 02 03 91 2 02 51180 121 211

46 083,00

7 680,00

38 403,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов

200

069 02 03 91 2 02 51180 129 213

13 917,00

2 319,36

11 597,64

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

200

069 02 03 91 2 02 51180 200 000

1 400,00

-   

1 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

069 02 03 91 2 02 51180 240 000

1 400,00

-   

1 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий

200

069 02 03 91 2 02 51180 242 000

1 100,00

-   

 

Услуги связи

200

069 02 03 91 2 02 51180 242 221

1 100,00

 

1 100,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

200

069 02 03 91 2 02 51180 244 000

300,00

-   

300,00

Услуги связи

200

069 0203 001 36 00 244 221

-   

-   

-   

Транспортные услуги

200

069 02 03 91 2 02 51180 244 222

-   

-   

-   

Прочие работы, услуги

200

069 02 03 91 2 02 51180 244 226

-   

-   

-   

Увеличение стоимости материальных запасов

200

069 02 03 91 2 02 51180 244 340

300,00

-   

300,00

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200

069 0300 000 00 00 000 000

30 000,00

-   

30 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200

069 0300 000 00 00 000 000

-    

 

-   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200

069 0400 000 00 00 000 000

2 202 494,53

5 208,00

2 197 286,53

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

200

069 0401 912 01 73110 000

32 300,00

5 208,00

27 092,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

200

069 0401 912 01 73110 120 000

30 761,00

5 208,00

25 553,00

Фонд оплаты труда муниципальных органов

200

069 0401 912 01 73110 121 211

23 626,00

4 000,00

19 626,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов

200

069 0401 912 01 73110 129 213

7 135,00

1 208,00

5 927,00

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

200

069 0401 912 01 73110 200 000

1539,00

0,00

1 539,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

200

069 0401 912 01 73110 244 000

1 539,00

 

1 539,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

069 0401 912 01 73110 244 340

1 539,00

 

1 539,00

 

 

 

 

 

 

Дорожный фонд МО "Харатское"

200

069 0409 913 00 00000 000

2 170 194,53

 

2 170 194,53

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

200

069 0409 91314 90150 240 000

2 170 194,53

 

2 170 194,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

069 0409 91314 90150 244 000

2 170 194,53

 

2 170 194,53

Работы, услуги по содержанию имущества

200

069 0409 91314 90150 244 225

2 165 194,53

 

2 165 194,53

Прочие работы, услуги

200

069 0409 91314 90150 244 226

5 000,00

 

5 000,00

 

 

 

 

 

 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

200

069 0500 000 00 00 000 000

 

 

 

Софинансирование реализации перечня народных инициатив

200

069 0505 914 01 90160 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

069 10 00 911 00 00000 000 000

60 865,00

0,00

60 865,00

Пенсионное обеспечение

200

069 10 01 911 07 00000 000 000

60 865,00

0,00

60 865,00

Доплаты к пенсии

200

069 10 01 911 07 90220 000 000

60 865,00

0,00

60 865,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

069 10 01 911 07 90220 300 000

60 865,00

0,00

60 865,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

200

069 10 01 911 07 90220 310 000

60 865,00

0,00

60 865,00

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

069 10 01 911 07 90220 312 263

60 865,00

0,00

60 865,00

 

 

 

 

 

 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

200

069 14 03 9 1809 00000 000 000

15 000,00

0,00

15 000,00

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района

200

069 14 03 9 1809 90240 000 000

15 000,00

0,00

15 000,00

Межбюджетные трансферты

200

069 14 03 9 1809 90240 500 000

15 000,00

0,00

15 000,00

Иные межбюджетные трансферты

200

069 14 03 9 1809 90240 540 251

15 000,00

0,00

15 000,00

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

200

068 0800 910 00 00000 000 000

1839523,33

270727,34

1 568 795,99

Культура

200

068 0801 917 00 00000 000 000

1569921,33

216066,78

1 353 854,55

Обеспечение досуговой деятельности

200

068 0801 917 00 00000 000 000

1569921,33

216066,78

1 353 854,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

068 0801 917 10 90310 100 000

1235347,33

132089,27

1 103 258,06

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

068 0801 917 10 90310 110 000

1235347,33

132089,27

1 103 258,06

Фонд оплаты труда учреждений

200

068 0801 917 10 90310 111 211

986477,33

101466,89

885 010,44

Взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200

068 0801 917 10 90310 119 213

248870

30622,38

218 247,62

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

200

068 0801 917 10 90320 200 000

334574

83977,51

250 596,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

068 0801 917 10 90320 240 000

334574

83977,51

250 596,49

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

200

068 0801 917 10 90320 244 000

334574

83977,51

250 596,49

Коммунальные услуги

200

068 0801 917 10 90320 244 223

11066

0

11 066,00

Прочие работы, услуги

200

068 0801 917 10 90320 244 226

323508

83977,51

239 530,49

 

 

 

 

 

 

Обеспечение библиотечной деятельности

200

068 0801  917 11 90310 000 000

269602

54660,56

214 941,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

068 0801  917 11 90310 000 000

269602

54660,56

214 941,44

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

068 0801  917 11 90310 110 000

269602

54660,56

214 941,44

Фонд оплаты труда учреждений

200

068 0801  917 11 90310 111 211

209408

41982

167 426,00

Взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200

068 0801  917 11 90310 119 213

60194

12678,56

47 515,44

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

200

 

0

0

 

Обеспечение деятельности группы хозяйственного обслуживания

200

068 0804  917 12 00000 000 000

0

0,00

 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования дефицита бюджета по БК

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

 

1

2

3

4

5

6

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО

500

000 90 00 00 00 00 0000 000

-1 225 422,86

435 471,09

-1 660 893,95

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

520

000 01 00 00 00 00 0000 000

-1 225 422,86

435 471,09

-1 660 893,95

 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 00 0000 000

 

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 00 0000 700

 

 

 

 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 10 0000 710

 

 

 

 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 00 0000 800

 

 

 

 

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520

000 01 02 00 00 10 0000 810

 

 

 

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

700

000 01 05 00 00 00 0000 000

5 275 300,00

1 115 982,77

4 159 317,23

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 01 05 00 00 00 0000 500

5 275 300,00

1 115 982,77

4 159 317,23

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01 05 02 00 00 0000 500

5 275 300,00

1 115 982,77

4 159 317,23

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

5 275 300,00

1 115 982,77

4 159 317,23

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

710

000 01 05 02 01 10 0000 510

5 275 300,00

1 115 982,77

4 159 317,23

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

6 500 722,86

680 511,68

5 820 211,18

 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01 05 02 00 00 0000 600

6 500 722,86

680 511,68

5 820 211,18

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01 05 02 01 00 0000 610

6 500 722,86

680 511,68

5 820 211,18

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

720

000 01 05 02 01 10 0000 610

6 500 722,86

680 511,68

5 820 211,18

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету «Об исполнении бюджета муниципального

образования «Харатское»

за 1 квартал 2017 года

 

За отчетный период исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с принятыми решениями Думы от 28 декабря 2016 г. № 3/40 «О бюджете  муниципального образования «Харатское» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,  от 03 марта  2017года № 3/9 «О внесении изменений в  решение «О бюджете муниципального образования «Харатское»  на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,  от 05 апреля 2017 года «О внесении изменений в  решение «О бюджете муниципального образования «Харатское»  на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Бюджетная политика была направлена на увеличение объема поступления собственных доходов, на оперативное осуществление финансирования, контроля за целевым использованием средств. Финансирование расходной части бюджета происходило в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

 

ДОХОДЫ

 

За 1 квартал 2017 г. поступило доходов – 1115982,77 руб. или 21,2% к годовому назначению, из них дотации  бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 700592 руб. или 25,0 % к годовому назначению (в т.ч из областного бюджета при плане 149200 руб. поступило 37300 руб. – 25,0%; из районного бюджета при плане 2658600 руб. поступило 663292 руб. – 24,9 %), субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету – 9999,36 руб. или 16,3% к годовому назначению, субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – при плане 33000 руб. поступило 6460 руб или  19,6 %, собственных доходов поступило 398931,41 руб. или 23,6 % к годовому назначению, из них налоговые доходы – 398931,41 руб. В общей структуре собственные доходы составляют 35,7%.

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес составляют налог на доходы физических лиц – 45452,05  руб. или 22,7 % к плану.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации- 340171,99 руб. .или 25,1 % к плану.

 

РАСХОДЫ

 

Исполнение расходной части бюджета за отчетный период составило 680511,68 руб.  или 10,5 % к годовому плану.

По разделу «Общегосударственные вопросы» за 1 квартал 2017 г. при  годовом плане 2321440 руб. израсходовано 394576,98 руб. или 17,0%, в том числе на фонд оплаты труда и страховые взносы израсходовано 365461,04 руб. или 17,9 % к плановым назначениям. Оплачены расходы по услугам связи 1000 рублей, Интернет  -9000 рублей ,  учеба по охране труда-  5000 рублей, транспортный налог-1535 рублей,  счетчики -5062,34 рублей

По разделу «Культура и кинематография» использовано за отчетный период –  270727,34 руб. (из них СДК – 101466,89 руб., библиотека – 54660,56 руб.) или 14,7 % к годовому назначению, в том числе на фонд оплаты труда и страховые взносы направлено 186749,83  руб.

По разделу «Национальная оборона» израсходовано – 9999,36 руб. на фонд оплаты труда и страховые взносы 9999,36 рублей ,исполнение составило 16,3% к годовому назначению.

По разделу «Национальная экономика» -Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения  израсходовано

5208руб. в том числе: на фонд оплаты и  страховые взносы -5208руб.

НА 01.04.2017 г. остаток средств на счете администрации МО «Харатское» составил 1597499,95 рублей.

 

 

Начальник финотдела МО «Харатское»

Волкова Н.И.

 

 

Дата создания: 18-09-2017
Дата последнего изменения: 02-11-2017
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: